Sai sót, sai phạm trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ

Chủ đề   RSS   
  • #40492 15/12/2008

    mdfgialai

    Lớp 1

    Gia Lai, Việt Nam
    Tham gia:24/11/2008
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 2905
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Sai sót, sai phạm trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ

    CNhánh em mua hàng của công ty trực thuộc, trong quá trình thì công ty xuất HĐ. và fax về thi Chi nhánh kê khai thuế. Cuối tháng thì HĐ liên 2 bị mất do vận chuyển. nếu chi nhánh kê khai thuế đầu vào thì có bị sao không? và cách giải quyết như thế nào cho phù hợp? Xin cảm ơn!
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 26/09/2010 11:50:50 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 25/05/2010 05:28:58 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 04/03/2010 03:28:33 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 09:48:10 AM
     
    171635 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

10 Trang «<45678910>
Thảo luận
  • #41265   16/04/2009

    linhktd
    linhktd

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:14/04/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cam on ban boloncon
     
    Báo quản trị |  
  • #41342   07/05/2009

    buivanvu
    buivanvu

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:06/05/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hoá Đơn ghi sai

    Em mới ra trường làm kế toán cho một công ty xây lắp nên có nhiều sai sót mong được các luật sư tư vấn cho em!. Công ty em xuất 1 hoá đơn GTGT 3 liên nhưng em ghi số thành tiền bị sai,và ngày xuất em lỡ ghi ngày theo hợp đồng thi công. Bị sai như vậy em sữa trực tiếp trên hoá đơn có được không? hay phải huỷ viết lại hoá đơn khác. VD: em đã làm báo cáo thuế tháng 03 rồi. Nhưng Lại ghi hoá đơn ngày 24/03, bây giờ em phải làm sao? khi em đến chi cục thuế hỏi thì cán bộ nói đã xuất tháng 03 sao không kê khai, lại còn sai các chỉ tiêu. Lập biên bản chờ xử lý. Như vậy em huỷ và xuất lại tháng 04 được không trong khi hoá đơn đã xé rời khỏi cuốn hoá đơn nhưng chưa giao cho đơn vị A. cán bộ thuế lập biên bản nói không xuất lại được phải xử lý phạt khoảng 6 triệu đồng. Như vậy có đúng không? Xin cán ơn!

     
    Báo quản trị |  
  • #41343   07/05/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    #ccc" align="center">

    Chào bạn

    Căn cứ Khoản 4 Điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định về thời điểm xác định thuế GTGT là: “- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ

    Như vậy, thời điểm để lập hoá đơn là thời điểm điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng

     Theo như bạn nêu “Công ty em xuất 1 hoá đơn GTGT 3 liên nhưng em ghi số thành tiền bị sai,và ngày xuất em lỡ ghi ngày theo hợp đồng thi công

    Bạn nên kiểm tra lại hợp đồng, nếu thời điểm bạn đã lập hoá đơn không đúng theo quy định hiện hành thì bạn có thể lập lập biên bản huỷ hoá đơn và lập lại hoá đơn và kê khai báo cáo thuế bình thường

    Nếu bạn đã thực hiện kê khai thuế số hoá đơn trên thì bạn có thể khai bổ sung điều chỉnh giảm số thuế phải nộp tại tờ khai thuế tháng tới.

     
    Báo quản trị |  
  • #41354   16/05/2009

    chantam
    chantam

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/03/2009
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Về hóa đơn

    Kế toán công ty tôi xuất hóa đơn GTGT ghi sai tên đơn vị mua, các nội dung khác đúng, xin hỏi trường hợp này có thể lập biên bản điều chỉnh hóa đơn không hay phải hủy và căn cứ theo thông tư hướng dẫn nào, xin cảm ơn.
     
    Báo quản trị |  
  • #41355   08/05/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Trường hợp ghi sai tên hoặc mã số thuế người mua thì phải huỷ hoá đơn đó và ghi xuất lại hoá đơn khác theo đúng tên và mã số thuế người mua. Thông tư 120/2002/TT-BTC

     
    Báo quản trị |  
  • #41356   16/05/2009

    phucktoto
    phucktoto

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:16/05/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    minh viết hóa đơn bị sai số thuế , lam van bản thu hôi lại hóa đơn như sao, xin chỉ giúp mình với
     
    Báo quản trị |  
  • #41360   15/05/2009

    HyanCyen
    HyanCyen

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/05/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Báo Cáo Thuế VAT bị sai, giải quyết như thế nào?

    Em mới ra truờng và về làm cho công ty phần mềm. Tháng này, em làm báo cao thuế và phát hiện ra chị kế toâns cũ làm sai báo cao thuế. Cụ thể như sau:

    lần 1:
    + Tháng 11/08: Do làm BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA MUA VÀO bị sai, nên khi lên tờ khai thế VAT đầu vào được khấu trừ sai, đẫn đến THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CHUYỂN KỲ SAU ( ô 43 trên tờ khai) bị sai theo. ( Số sai là 4.412.971 )
    +Tháng 12/09: Phát hiện sai, Chị làm lại báo cáo tháng 11/08, khi đó, số THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CHUYỂN KỲ SAU của tháng 11 là 4.360.569. Chị tiếp tục làm báo cáo thuế tháng 12/09. Lúc này, Chị lấy số 4.360.569 đưa vào THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG (ô 11) đưa vào tờ khai và không có làm điều chỉnh gì hết.

    lần 2:
    + Tháng 02/09: Tương tự, chị lại làm sai THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CHUYỂN KỲ SAU ( số sai là 1.170.068 đ)
    + Tháng 03/09: Chị làm lại và ra được THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CHUYỂN KỲ SAU của tháng 02/09 là 1.188.736 đ. Khi làm tờ khai thuế VAT tháng 03/09, ô 11 ( THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG ) chi ghi số đúng là 1.188.736 và cũng không làm điều chỉnh gì?

    Vậy cho em hỏi, em phải làm như thế nào để kê khai đúng báo cáo thuế. Làm ơn giúp em với. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

     
    Báo quản trị |  
  • #41361   09/05/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    #ccc" align="justify">

    Về nguyên tắc kê khai tờ khai 01/GTGT, Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau-Mã  [43] của kỳ trước bao giờ cũng phải bằng Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang –Mã [11] của tháng sau.

    Ở lần thứ nhất, bạn bị mắc 2 lỗi sai:

    -Sai tờ khai tháng 11/2008: Kê thừa số thuế GTGT  được khấu trừ trong kỳ-Mã [23] ở tờ khai tháng 11/2008 do làm bảng kê hoá đơn mua vào sai.

    -Sai tờ khai tháng 12/2008: Kê thiếu số thuế  Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang –Mã [11]  của tờ khai tháng 12/2008 do tự sửa không đúng quy định làm mã [11] # mã [43] của tháng 11/2008.

    Bạn khắc phục bằng cách khai bổ sung của 2 tờ khai trên. Cụ thể

    -Khai bổ sung tờ khai 01/GTGT trên Tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS tháng 11/2008 điều chỉnh tăng số thuế phải nộp ở mã [23] là 52. 402 (= 4.412.971 - 4.360.569)

     -Khai bổ sung tờ khai 01/GTGT trên Tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS tháng 12/2008 điều chỉnh giảm số thuế phải nộp ở mã [11] là 52. 402 (= 4.412.971 - 4.360.569)

     Tại tờ khai 01/GTGT tháng tới (ví dụ tháng 05/2009) bạn khai thêm Phụ lục 01-3/GTGT kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp ở tháng 11/2008 là 52. 402 và kê khai điều chỉnh giảm số thuế phải nộp ở tháng 12/2008 là 52. 402 Đồng thời đưa vào mã [35] và [37] là 52. 402

     Trường hợp ở lần thứ hai bạn cũng thực hiện tương tự.

     Lưu ý: Bạn chỉ được thực hiện tự khai bổ sung trước khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở đơn vị bạn.

     
    Báo quản trị |  
  • #41362   11/05/2009

    HyanCyen
    HyanCyen

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/05/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cảm Ơn Bác Boloncon !
    Vậy cho em hỏi thêm, bây giờ làm điều chỉnh thì tháng 05/09 mình mới nộp điều chỉnh. Như vậy, mình có bị phạt tiền hay không và mức phạt thì như thế nào? Em còn lơ mơ lắm. Cụ thể nhất là em phai rlàm gì bây giờ. Làm ơn giúp em với.
     
    Báo quản trị |  
  • #41363   11/05/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Trường hợp đến tháng bạn kê khai bổ sung điều chỉnh bạn vẫn còn được khấu trừ thuế và sau khi điều chỉnh bạn cũng vẫn được khấu trừ thuế (có nghĩa là mã 43 vẫn còn ) thì bạn không bị phạt nộp chậm. Nếu sau điều chỉnh mà bạn phải nộp thuế rồi thì tuyệt đối bạn không được đưa mục điều chỉnh tăng thuế phải nộp vào tờ khai tháng 05/2009 trên PL 1-3/GTGT và mã  [35] mà chỉ nộp tờ khai bổ sung thôi. Trên tờ khai bổ sung tính phạt nộp chậm 0,05% 1 ngày
     
    Báo quản trị |  
  • #41364   13/05/2009

    HyanCyen
    HyanCyen

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/05/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Bác ơi, có người lại bảo với mình rằng tháng 12 mình đã chính lại mã 11 là mình đúng. Không cần làm điều chỉnh cho tháng 12.
     
    Báo quản trị |  
  • #41365   15/05/2009

    HyanCyen
    HyanCyen

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/05/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Mình đã lên cơ quan thuê hỏi. Mấy bác bảo chỉ làm điều chỉnh cho tháng 11 và tháng 2 thôi các bác ạ. Và phải gửi qua đường công văn. Kèm photo tờ khai cũ kèm theo nữa.
     
    Báo quản trị |  
  • #41402   07/08/2009

    HelenHuong
    HelenHuong

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Khai thuế GTGT khi hóa đơn mua vào bị hủy

    Tôi có một thắc mắc sau, xin nhờ trả lời giúp:
    Bên công ty Dpi có xuất hoá đơn bán cho công ty Doosan một số hoá đơn từ tháng 2 - 4/ 2009 trong số đó 1 số đã thanh toán và 1 số chưa thanh toán. Nhưng đến tháng 5 công ty Doosan mới fát hiện ra các hoá đơn đều sai tên công ty và yêu cầu Dpi xuất lại hoá đơn. Dpi trả lời tất cả các hoá đơn trước tháng 5 thi Dpi không thể xuất lại được vì đã kê khai thuế, nhưng Doosan không chấp nhận và yêu cầu fải xuất lại hoá đơn vì theo Doosan thì luật mới 2009 là hoá đơn trong vòng 6 tháng vẫn có thể huỷ và xuất lại (ngay cả những hoá đơn Doosan đã thanh toán cho Dpi). Xin lưu ý là với 1 số hoá đơn đã thanh toán, Doosan cũng đã kê khai với Thuế mà không biết tên công ty trên hoá đơn bị sai.

    Vậy sự việc này sẽ fải giải quyết như thế nào? và cung cấp các văn bản liên quan đến việc này.
    Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các Luật sư và mong nhận được sự hồi âm trong thời gian sớm nhất.

    Hương

     
    Báo quản trị |  
  • #41403   03/08/2009

    thanhdong_nd18
    thanhdong_nd18

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:03/08/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Nếu chỉ sai tên Công ty thì cả hai cùng lập biên bản xác nhận và điều chỉnh, Dùng cả ba liên gạch tên sai ghi lại tên đúng đóng dấu xác nhận thế là xong có gì khó quá đâu mà cả hai phải làm khó nhau thế. Những trường hợp như này bạn nên gọi điện đến phòng tuyên truyền và hỗ trợ của Cục thuế sẽ được tư vấn ngay.
     
    Báo quản trị |  
  • #41404   07/08/2009

    Miumiubuon
    Miumiubuon

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/08/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Nếu chỉ ghi sai tên công ty thì chỉ cần làm biên bản điều chỉnh là được đâu cần phải huỷ hoá đơn đâu.
    Công ty Doosan làm biên bản điều chỉnh ghi rõ nội dung điều chỉnh và hoá đơn cần điều chỉnh rồi GĐ kí tên đóng dấu rồi gửi cho công ty Dpi đóng dấu là OK rồi,biên bản được lập làm 3 bản,mỗi bên giữ 1 bản còn một bản gửi cục thuế.
     
    Báo quản trị |  
  • #41430   01/08/2009

    phanvanhoa2415
    phanvanhoa2415

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:26/05/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Một số vấn đề về sửa hóa đơn GTGT 3LL nếu ghi sai!

    Vào ngày 01/01/2009 em có ghi sai một số hóa đơn  GTGT 3LL, khi bán hàng xuất hóa dơn cho khách hàng nhưng em không biết phải làm sao cho đúng, chính xác nhất
    Mong giúp em hiểu rõ hơn, hiện nay quy định về sửa hóa đơn ghi sai như thế nào, kể từ ngày 01/01/2009 có thay đổi gì mới không?(Nếu như em viết hóa đơn xuất hàng bán ra cho khách hàng mà bị sai trong các trường hợp sau đây:(em phải làm thế nào cho đúng, chính xác nhất):
    VD: Ghi sai tên cty khách hàng
    VD: Ghi sai Mã Số Thuế khách hàng
    VD: Ghi sai địa chỉ khách hàng
    VD: Ghi sai mặt hàng bán ra
    VD: Ghi sai số lượng bán ra
    VD: Ghi sai đơn giá bán ra
    VD: Ghi sai thành tiền bán ra
    Chân thành cảm ơn!!!

     
    Báo quản trị |  
  • #41431   02/07/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Chào bạn
    Trường hợp lập sai thông tin trên hoá đơn thì tốt nhất bạn nên thu hồi đủ các liên của hoá đơn sai về lưu tại cuống để huỷ đồng thời lập biên bản nêu rõ lý do huỷ hoá đơn

    Tuy nhiên một số trường hợp đối với sai sót nhỏ bạn có thể lập biên bản rồi dùng bút gạch ngang phần viết sai đi sau đó viết sửa lại ở bên cạnh và đóng dấu xác nhận thông tin sửa.

    Ví dụ:
    -Ghi sai tên cty khách hàng
    -Ghi sai Mã Số Thuế khách hàng
    -Ghi sai địa chỉ khách hàng
    -Ghi sai mặt hàng bán ra

    Đối với sai thông tin về chủng loại hàng hoặc thông tin về số học thì nhất thiết bạn phải huỷ hoá đơn đã lập sai và lập lại hoá đơn mới cho khách hàng.

    Ví dụ:
    -Ghi sai chủng loại mặt hàng hoá, dịch vụ bán ra
    -Ghi sai số lượng bán ra
    -Ghi sai đơn giá bán ra
    -Ghi sai thành tiền bán ra

     
    Báo quản trị |  
  • #41432   30/07/2009

    lethutam
    lethutam

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:29/07/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Em xin hỏi, nếu em là doanh nghiệp bị viết sai hóa đơn:
    - Sai về địa chỉ công ty
    Bên xuất hóa đơn, họ làm biên bản sửa sai nội dung của hóa đơn có đóng dấu đỏ. Hoặc có công ty họ gạch ngang rồi đóng dấu xác nhận thông tin sai.
    Vậy, hóa đơn bị sửa như vậy có hợp lệ không ? em có được khấu trừ thuế GTGT không ? hay nên chuyển hết giá trị vào Chi phí.
    Em cảm ơn !

     
    Báo quản trị |  
  • #41433   01/08/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần



    Trường hợp hoá đơn đầu vào của đơn vị bạn bị sai địa chỉ đơn vị mà bạn đã có đầy đủ:

    +Biên bản nêu rõ nội dung sửa hoá đơn;

    +Sửa lại nội dung sai trên hoá đơn cả liên lưu, liên giao cho khách hàng có dấu xác nhận sửa.

    thì hoá đơn của bạn được coi là hợp lệ và được kê khai khấu trừ thuế GTGT.

    Bạn có thể tham khảo thêm nội dung tương tự tại Công văn 2404 TCT/CS  ngày 01/07/2003 về việc sử dụng hoá đơn GTGT của Tổng Cục thuế.

     
    Báo quản trị |  
  • #41523   02/08/2009

    doanthutb
    doanthutb

    Male
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:05/08/2008
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 145
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Huỷ Hoá Đơn

    $0 $0Chào Luật Sư và các bạn.tôi có một số câu hỏi muốn nhờ LS và các bạn trả lời giúp.Tôi hiện đang kinh doanh các mặt hàng may mặc dưới hình thức DKKD hộ cá thể nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.tháng 04/09 tôi có lập một hoá đơn GTGT giao khách hàng và đã kê khai nộp thuế .đến tháng 05 phát hiện hoá đơn có sai xót,hai bên đã lập biên bản huỷ hoá đơn trên và lập hoá đơn mới.vậy trong kỳ tính thuế tháng 05 tôi phải kê khai bổ xung và tính thuế như thế ?theo Quyết định 58/2009/QĐ-TTg  cơ sở tôi có được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT hay không?kính mong LS và các bạn giải đáp giúp tôi$0 $0Xin trân trọng cảm ơn!$0 $0
     
    Báo quản trị |  

Chủ đề đã khép lại!