Sai sót, sai phạm trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ

Chủ đề   RSS   
  • #40492 15/12/2008

    mdfgialai

    Lớp 1

    Gia Lai, Việt Nam
    Tham gia:24/11/2008
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 2905
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Sai sót, sai phạm trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ

    CNhánh em mua hàng của công ty trực thuộc, trong quá trình thì công ty xuất HĐ. và fax về thi Chi nhánh kê khai thuế. Cuối tháng thì HĐ liên 2 bị mất do vận chuyển. nếu chi nhánh kê khai thuế đầu vào thì có bị sao không? và cách giải quyết như thế nào cho phù hợp? Xin cảm ơn!
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 26/09/2010 11:50:50 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 25/05/2010 05:28:58 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 04/03/2010 03:28:33 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 09:48:10 AM
     
    171640 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

10 Trang «<2345678>»
Thảo luận
  • #40770   12/03/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    #ccc" align="center">

    Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

    Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
    Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!

    - Bên mua bán cùng lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ hoá đơn liên 1 bên bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, có ký tên của người đại diện, đóng dấu (nếu có) trên biên bản và bên bán hàng thực hiện photo hoá đơn liên 1, ký xác nhận và đóng dấu (nếu có) trên bản sao hoá đơn để giao cho bên mua hàng. Bên mua hàng được sử dụng hoá đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất hoá đơn liên 2 để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
    Đồng thời thông báo đến cơ quan thuế về việc làm mất hoá đơn và bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm đối với hành vi làm mất hoá đơn bán hàng liên 2 đã sử dụng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

     
    Báo quản trị |  
  • #40819   04/03/2009

    huynhson
    huynhson

    Sơ sinh

    Đà Nẵng, Việt Nam
    Tham gia:04/02/2009
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    xin hỏi về việc điều chỉnh hóa đơn GTGT ghi sai

    Tháng 12/2008, Công ty tôi có bán một xe con Cam Ry 3cũ với giá có thuế là 300 triệu đồng và đã thu bằng tiền mặt vào quỹ trong tháng 12/2008. Cũng trong tháng 12/2008, chúng tôi xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng gi thuế suất 5% và đã kê khai thuế. Tháng 01/2009 do sai thuế suất, khách hàng trả lại hóa đơn và yêu cầu viết lại hóa đơn với thuế suất 10%. Tuy nhiên, theo quy định mới thì từ ngày 01/01/2009, mọi giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải qua Ngân hàng mới được khấu trừ, vậy công ty tôi phải làm thủ tục thế nào để đúng quy định và bên mua được khấu trừ đầu vào, phải làm biên bản hủy hóa đơn rồi viết lại hóa đơn khác hay phải làm biên bản điều chỉnh hóa đơn rồi viết bổ sung hóa đơn, và nếu viết bổ sung hóa đơn thì phải viết như thế nào. Kính đề nghị các chuyên gia giúp đỡ để tôi thực hiện đúng quy định Nhà nước. Xin chân thành cám ơn. Email: huynhsonoto6@yahoo.com.

     
    Báo quản trị |  
  • #40820   04/03/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Lập lại hoá đơn

    Chào bạn

    Theo quy định tại Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì mặt hàng ô tô dưới 9 chỗ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%. Vì vậy, bạn bán xe con Camry (cũ) thì bạn phải áp dụng mức thuế suất GTGT 10%.

    Công ty đã xuất hoá đơn GTGT với mức thuế suất không đúng quy định, nhưng chưa được cơ quan thuế kiểm tra, Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh và lập lại hoá đơn GTGT theo đúng thuế suất. Đồng thời Công ty phải lập biên bản huỷ bỏ hoá đơn sai, có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hoá đơn huỷ bỏ và bị xử phạt chậm nộp tính trên số tiền chênh lệch về thuế do xác định sai thuế suất . Trên hoá đơn GTGT lập lại nêu trên phải ghi rõ là hoá đơn thay thế các hoá đơn GTGT đã huỷ bỏ (số, ngày tháng của hoá đơn huỷ bỏ). theo đúng quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

    Căn cứ điểm 2 Mục I Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định:

    “2. Thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

    -Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. .......”

    Như vậy, hành vi của bạn chỉ là lập sai hoá đơn - bạn thực hiện sửa chữa, bổ sung lại còn Thời điểm phát sinh doanh thu của bạn vào tháng 12/2008, bạn đã lập hoá đơn tại thời điểm phát sinh doanh thu của bạn là tháng 12/2008. Bạn vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư  32/2007/TT-BTC. và bạn chưa bị áp dụng quy định “mọi giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải qua Ngân hàng mới được khấu trừ”

    Bạn nên tham khảo thêm một số văn bản liên quan hiện đang có sẵn trong Thuvienphapluat tại địa chỉ:

    +Thông tư 129/2008/TT-BTC tại địa chỉ:

    http://www.thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=VC&LID=14651009

    +Thông tư số 120/2002/TT-BTC  tại địa chỉ:

    http://www.thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=VC&LID=C50D006

     
    Báo quản trị |  
  • #40853   07/02/2009

    manhquyet
    manhquyet

    Sơ sinh

    Lào Cai, Việt Nam
    Tham gia:07/02/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Mat hoa don GTGT chua su dung.

      Thưa luật sư.Em làm việc tại một công ty nuớc ngoài,em đã xơ ý làm mất một hoá đơn GTGT gồm cả 3 liên và phòng kế toán đã phạt em 900 000vnd mà em không được nhận bất cứ một văn bản sử phạt hành chính nào chỉ ra số tiền em phải nộp phạt.Vậy em mong quý luật sư giải dáp cho em biết số tiền em đã nộp đó có đúng hay không? Em cảm ơn!!!
     
    Báo quản trị |  
  • #40854   07/02/2009

    Vuthuythao
    Vuthuythao

    Lớp 2

    Thái Nguyên, Việt Nam
    Tham gia:22/04/2008
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 3235
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 3 lần


    Phòng Kế toán hay Cơ quan Thuế phạt?

    Theo mình: Nếu bạn là nhân viên phòng Kế toán, khi bạn làm mất hoá đơn thì Cơ quan Thuế sẽ phạt phòng Kế toán nơi bạn công tác. Mức phạt này ghi rõ trong quy định sử dụng hoá đơn. Còn việc phòng Kế toán phạt bạn bao nhiêu thì chắc không có ai quy định đâu.

     
    Báo quản trị |  
  • #41003   28/02/2009

    phucuongvtc
    phucuongvtc

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/02/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thủ tục thu hồi hoá đơn GTGT xuất sai


    Thủ tục thu hồi hoá đơn GTGT xuất sai
    Bạn nào biết tư vấn giúp mình với, xin cảm ơn
     
    Báo quản trị |  
  • #41004   27/02/2009

    ntlanhuong
    ntlanhuong

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/02/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    bạn làm 1 biên bản huỷ hoá đơn trong đó có ghi đầy đủ bên nhận, bên xuất, giá trị hoá đơn nội dung sai,... hai bên kí rồi xuất hoá đơn khác cho bên nhận.
     
    Báo quản trị |  
  • #41005   28/02/2009

    Salem_tranhp
    Salem_tranhp

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2008
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    phucuongvtc viết:

    Thủ tục thu hồi hoá đơn GTGT xuất sai
    Bạn nào biết tư vấn giúp mình với, xin cảm ơn
     
    Báo quản trị |  
  • #41006   28/02/2009

    Vuthuythao
    Vuthuythao

    Lớp 2

    Thái Nguyên, Việt Nam
    Tham gia:22/04/2008
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 3235
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 3 lần


    Làm như bạn ntlanhuong bảo là được. Nhưng nhớ thu hồi liên đỏ về kẹp tại quyển cùng với biên bản nhé!

     
    Báo quản trị |  
  • #41011   02/03/2009

    nguyenmy86
    nguyenmy86

    Sơ sinh

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:26/02/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    sai hoa đơn

    nếu bên bán hàng viết MST sai cho bên công ty thì mình phải giải quyết sao ah. tư vấn giúp tôi với.
    mst đúng là 0303010134
    mst sai là0303101034

     
    Báo quản trị |  
  • #41012   02/03/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Hoá đơn lập sai

    Chào Bạn.

    Trường hợp của bạn có thể xử lý theo một trong hai cách sau:

    -Trường hợp hoá đơn của bạn bị lập sai tên, địa chỉ, mã số thuế hoàn toàn thì bạn yêu cầu bên bán lập lại hoá đơn khác thay thế.

    -Trường hợp bạn lập sai một vài ký tự  trong MST, hoặc sai tên, địa chỉ đơn vị mua hàng (với lỗi sai không quá lớn) thì bạn có thể sửa lại hoá đơn theo hướng dẫn sau:

    Trường hợp (bên bán) đã xé hóa đơn ra khỏi cuống giao cho người mua sau đó mới phát hiện ghi sai mã số thuế cơ sở đã lập biên bản với người mua, gạch một đường trên chỗ mã số thuế ghi sai (vẫn thấy được nội dung của mã số thuế ghi sai đã xóa bỏ), phía trên chỗ bị xoá bỏ Cơ sở đã viết lại mã số thuế đến, sau đó chủ cơ sở đã chứng thực chỗ đính chính bằng chữ ký của chủ cơ sở thì những hóa đơn được sửa sai theo cách này được chấp nhận làm  căn cứ tính khấu trừ thuế, hạch toán cho cơ sở (bên bán) và người mua.

    Bạn có thể tham khảo thêm  Công văn 2133 TCT/NV6 ngày 30/05/2002 của Tổng cục Thuế tại địa chỉ:

    http://www.thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=VC&LID=5F15001

    Chúc bạn thành công
     
    Báo quản trị |  
  • #39957   18/10/2008

    thaovan32
    thaovan32

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:22/08/2008
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Sai xót, sai phạm trên hóa đơn, chứng từ

    Tôi là thành viên mới ra nhập diễn đàn,tôi đang có 1 vấn đề mong mọi người giúp đỡ:
    Tôi đang kiểm tra sổ sách của năm 2007 thì phát hiện, có 2 hoá đơn GTGT đâù vào của tháng 10 nhưng kế toán cũ lại kê khai thuế tháng 9 (sổ sách cũng tháng 9).
    Tôi chưa biết xử lý ra sao, mong sớm có câu trả lời.
    Trân thành cảm ơn
    Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 08:33:35 AM
     
    Báo quản trị |  
  • #39958   22/08/2008

    ketoana2
    ketoana2
    Top 500
    Male


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/08/2008
    Tổng số bài viết (206)
    Số điểm: 2113
    Cảm ơn: 40
    Được cảm ơn 14 lần


    Em cũng gặp trường hợp này rồi, nhưng phải chịu thôi, vì sổ sách năm 2007 đã in , đã quyết toán thuế rồi không thể sữa lại được, em nghĩ chắc không ai phát hiện ra đâu, nếu phát hiện thì chắc không bị gì đâu vì ghi nhằm ngày chắc không nghim trọng đâu!
    Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 08:34:17 AM
     
    Báo quản trị |  
  • #39959   22/08/2008

    thaovan32
    thaovan32

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:22/08/2008
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Nghiêm trọng chứ, nếu quyết toán thuế mà cơ quan thuế không phát hiện ra thì may, còn nếu không thì bị phạt đấy.
    Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 08:34:49 AM
     
    Báo quản trị |  
  • #41035   06/03/2009

    nguyenly7846
    nguyenly7846

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:06/03/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Ghi sai thuế suất

    Hoá đơn ghi sai thuế suất đã giao khách hàng nhưng chưa phản ánh với cơ quan thuế. em phải làm sao? Giúp em với vì sắp phải kê khai thuế rồi?( tháng 2/2009)
     
    Báo quản trị |  
  • #41036   06/03/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Trường hợp phát hiện có sai sót thì 2 bên mua và bán lập biên bản xác định cụ thể những sai sót đó đồng thời huỷ hoá đơn đã ghi và phát hành hoá đơn mới đúng nghiệp vụ phát sinh để khai thuế đúng qui định

     
    Báo quản trị |  
  • #41043   09/03/2009

    Huunghiachau
    Huunghiachau

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:07/03/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Ke khai hoa don GTGT qua thoi han

    Trong năm 2008, tôi đã kê khai 1 số hoa đơn GTGT của năm 2007 quá thời hạn 3 tháng. Cán bộ thuế đã lập biên bản xử lý với mức phạt là 2.000.000 VND và yêu cầu kê khai giảm số thuế được khấu trừ của các hóa đơn này ở kỳ kê khai sau. Vậy nhờ  giải đáp giúp xem cán bộ thuế xử lý như vậy có đúng không.

     
    Báo quản trị |  
  • #41044   16/03/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Theo qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật về thuế GTGT: Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.
    Trường hợp công ty bạn đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn đã quá hạn kê khai làm giảm ôố thuế phải nộp vào NSNN là có hành vi phạm pháp luật về thuế GTGT và bị xử phạt cho hành vi đó

     
    Báo quản trị |  
  • #41045   09/03/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Chào bạn

    Do bạn không nói rõ việc bạn kê khai sai và quyết định của cơ quan thuế nên bạn có thể tham khảo nội dung sau để tự đối chiếu:

    Căn cứ điểm c5_1 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT hướng dẫn”... Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh

    Như vậy, trường hợp bạn kê khai khấu trừ thuế đầu và hoá đơn đầu vào đã quá 03 tháng làm sai lệch thông tin trên tờ khai thuế là sai, vi phạm các điểm sau:

    -Vi phạm Điều 8 Nghị định 98/2007/NĐ-CP

    -Trường hợp bạn khai sai làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp: làm tăng số thuế phải nộp, làm tăng số thuế được hoàn thì bạn vi phạm Điều 12 Nghị định 98/2007/NĐ-CP. Mức xử phạt là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp .

    Lỗi của bạn do cơ quan thuế phát hiện ra, bạn không được kê khai bổ sung mà bạn phải chấp hành theo quyết định của cơ quan thuế theo quy định tại điểm 5 Mục I Phần B Thông tư  60/2007/TT-BTC ngày  14/06/2007 của Bộ Tài chính

    Bạn có thể tham khảo các văn bản liên quan tại địa chỉ:

    +Nghị định 89/2007/NĐ-CP:

    http://www.thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=VC&LID=528A007

    +Thông tư  60/2007/TT-BTC tại địa chỉ:

    http://www.thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=VC&LID=D16B007

     
    Báo quản trị |  
  • #41057   10/03/2009

    phamducco
    phamducco

    Sơ sinh

    Kon Tum, Việt Nam
    Tham gia:09/03/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    CÁC ANH CHỊ GIÚP EM VƠI TROG TRƯỜNG HỢP GHI SAI DÒNG THUẾ LÀM PHÁT SINH TĂNG THUẾ PHẢI NỘP

         Các anh chị ơi! Giúp em với ạ! Em đang gặp rắc rối về thuế mà chưa biết tháo gỡ thê nào?

            Trong tháng 02/09 em có một số hoá đơn bán ra ghi sai tiền thuế (gia thanh toán đúng) đẩn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp (nếu kê khai theo số thuế ghi trong hoá đơn), toàn các hoá đơn ghi sai đã chuyển đến quý khách hàng ở mọi miền ( vì bên em KD dịch vụ taxi) nên việc thu hồi lại hoá đơn sẽ rất khó, các anh chị giúp em với phải xử lý như thế nào trong trường hợp này.

    Trân trọng cảm ơn quý anh chị!

     
    Báo quản trị |  

Chủ đề đã khép lại!