Xuất hóa đơn

Chủ đề   RSS   
  • #120568 28/07/2011

    viphan

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:05/07/2011
    Tổng số bài viết (13)
    Số điểm: 395
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 1 lần


    Xuất hóa đơn

    Công ty tôi xuất hàng hóa cho cùng 1 khách hàng, 1 loại hàng hóa 0% và 1 loại hàng hóa 10%, cón thể xuất cùng 1 hóa đơn hay không
     
    25085 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn viphan vì bài viết hữu ích
    NguyenHaLamlv (28/09/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
  • #120692   29/07/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần
    Lawyer

    Bạn xuất hóa đơn như vậy không có gì sai.
     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    viphan (29/07/2011) thuantv87 (30/09/2011)
  • #120704   29/07/2011

    viphan
    viphan

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:05/07/2011
    Tổng số bài viết (13)
    Số điểm: 395
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 1 lần


    Cám ơn luật sư
     
    Báo quản trị |  
  • #120708   29/07/2011

    viphan
    viphan

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:05/07/2011
    Tổng số bài viết (13)
    Số điểm: 395
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 1 lần


    Thưa luật sư!

    Công ty tôi là Công ty Du lịch, có ký hợp đồng với đại lý bán vé máy bay A, khi bán được vé cho khách công ty tôi sẽ được hưởng hoa hồng. Xin hỏi như vậy công ty tôi có được xem là đại lý bán vé của đại lý bán vé máy bay A hay không?

    Trường hợp đại lý A xuất hóa đơn vé máy bay cho Công ty tôi có VAT là 0%, thì Công ty tôi có được xuất lại cho khách hàng 0% VAT đúng với số tiền mà đại lý A xuất cho công ty tôi, phần chênh lệch Công ty tôi xuất hóa đơn 10% thì có đúng không?

    Ví dụ: Đại lý A bán giá 100 đ xuất hóa đơn VAT 0%

    Cty tôi bán cho khách hàng là 120đ và xuất hóa đơn cho khách hàng  như sau:                                                                    
          100đ xuất hóa đơn 0%
            20đ xuất hóa đơn 10%

    Như vậy là đúng hay sai 
     
    Báo quản trị |  
  • #120935   30/07/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần
    Lawyer

    Theo trình bày của bạn, bạn không phải là đại lý. dù là đại lý hay không cách lập hóa đơn của bạn là sai, Bạn nên tham khảo thông tư 129/2008/TT-BTC để biết thuế suất thuế GTGT và khi xuất hóa đơn cho khách hàng phải xuất đúng thuế suất trên tổng số tiền bán hàng, chứ không phải hai loại thuế suất cho cùng một mặt hàng.Hóa đơn của đại lý xuất cho bạn thuế suất 0% (vé máy bay quốc tế thuế suất 0%) nên khi xuất hóa đơn cho khách hàng bạn phải ghi thuế suất 0%.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    thuantv87 (30/09/2011)
  • #120709   29/07/2011

    viphan
    viphan

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:05/07/2011
    Tổng số bài viết (13)
    Số điểm: 395
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 1 lần


    Cho hỏi nó được qui định trong thông tư, nghị định nào
     
    Báo quản trị |  
  • #120934   30/07/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần
    Lawyer

    bạn tham khảo thông tư 153/2010/TT-BTC
     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    thuantv87 (30/09/2011) viphan (30/07/2011)
  • #120945   30/07/2011

    viphan
    viphan

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:05/07/2011
    Tổng số bài viết (13)
    Số điểm: 395
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 1 lần


    Tiếp tục chủ đề xuất hóa đơn

     Thưa luật sư!

    Vậy Công ty tôi có thể xuất hóa đơn cho khách hàng  như sau được không:

    Tiền vé máy bay 100đ thuế VAT 0% (đây cũng là giá đại lý bán vé máy bay A bán cho Cty tôi với thuế VAT 0%)
    Phí dịch vụ           20đ thuế VAT 10%
     
    Báo quản trị |  
  • #121144   01/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần
    Lawyer

     Bạn xuất hóa đơn như vậy không có gì sai, nhưng bạn xuất hóa đơn bán vé máy bay quốc tế với tổng số tiền bán lá 120đ thuế suất 0% thì hợp lý hơn.vì khi bạn xuất bán vé máy bay nội địa thì phải ghi thuế suất 10%
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    viphan (02/08/2011)
  • #122829   10/08/2011

    behixbn
    behixbn

    Female
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:03/08/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 215
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào luật sư:
    Em muốn hỏi bên em bán hàng cho đối tác và bên họ thanh toán bằng chuyển khoản thời gian trc khi e xuất hoá đơn. Và sau 3 tháng mới xuất hoá đơn thỳ có đúng theo luật ko ạ.
    Mong nhận được câu trả lời sớm.
    Trân trọng!

    Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…

     
    Báo quản trị |  
  • #123077   11/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần
    Lawyer

    Trong việc mua bán, khi xuất hàng hóa phải xuất hóa đơn dù nhận được tiền hay chưa nên việc thanh toán trước, sau hay cùng lúc với xuất hóa đơn cũng được.
     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    behixbn (11/08/2011) nittokuvn (07/09/2011)
  • #123170   11/08/2011

    congtyhoangthang
    congtyhoangthang

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:11/03/2010
    Tổng số bài viết (15)
    Số điểm: 220
    Cảm ơn: 11
    Được cảm ơn 2 lần


    Chào luật sư!
    Xin hỏi luật sư: Công ty em co xuất hàng gửi bán cho 1 Công ty khác, công ty em chi xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như thế có được không ạ. Xin cảm ơn mong luật sư hồi đáp.
     
    Báo quản trị |  
  • #123267   11/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần
    Lawyer

    .  Theo hướng dẫn của thông tư 129/2008/TT-BTC : "Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

    a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;
     

    b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.'

    Do đó bạn không làm sai qui định.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    dieusam90 (04/09/2011)
  • #124555   18/08/2011

    tranthinhuy
    tranthinhuy

    Sơ sinh

    Thừa Thiên Huế, Việt Nam
    Tham gia:18/08/2011
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    thưa luật sư, em  viết Hđ gtgt cho một khách hàng bình thường (không phải doanh nghiep) mà trên hđ phần đơn vị khách hàng em không viết tên đơn vị khách hàng mà lại viết nhầm tên địa chỉ của khách hàng đó. Bây giờ em có thể viết tiếp địa chỉ của khách hàng đó lên hóa đơn hay không.
    Và Cty Ty em xuất bán theo hợp đồng và có bản nghiệm thu đi kèm. khi viết hđ thì nội dung của cột tên hàng hóa sản phẩm, bên em viết như sau: "xuatts bá cửa upvc lõi thép gia cường theo Hđ số... ngày....",thế là bên cột số lượng đơn vị để trống chỉ ghi đơn giá và thành tiền. Thế thì cột đơn giá và thành tiền theo quy định thì phải gạch bỏ đúng không ạ.
     
    Báo quản trị |  
  • #124613   19/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần
    Lawyer

    Bạn viết sai tên khách hàng phải hủy hóa đơn viết hóa đơn khác. Nếu hàng hóa không có số lượng và đơn giá, bạn để trống hay gạch bỏ đều không sai quy định.
     
    Báo quản trị |  
  • #126508   27/08/2011

    dollfini
    dollfini

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/08/2011
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    chào luật sư.
     cho em hỏi về việc khi em bán hàng xuất hóa đơn cho bên mua nhưng ghi  tên địa chỉ bị thiếu. Thì em có thể làm biên bảng điều chỉnh không ạ. Vì bên mua không cho làm biên bản điều chỉnh. Cho em hỏi mình có nghị định hay quyết định nào về việc không cho làm biên bản điều chỉnh không ạ.
     
    Xin cảm ơn luật sư.
     
    Báo quản trị |  
  • #126863   29/08/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần
    Lawyer

    Theo hướng dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :"Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

    3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)".

    Bạn theo hướng dẫn trên để thực hiện.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    thuantv87 (30/09/2011)
  • #127348   31/08/2011

    diemleaf
    diemleaf

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:18/08/2011
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào luật sư,

    Luật sư giúp em với ạh

    1) cty em ở hcmc, văn phòng ở hn

    Em có 1 hóa đơn đi tiếp khách, đo nhà hàng viết sai địa chỉ hn, em có cần yêu cầu họ xuất lại ko hay chỉ cần làm biên bản điều chỉnh.

    2) Cty em đã xuất 1 hóa đơn, đã giao cho người mua, bên mua đã khai thuế, nhưng do bên em viết lùi ngày nên yêu cầu bên mua báo hủy hóa đơn đó, đồng thời bên em xuất lại 1 hóa đơn khác của tháng 6 kế tiếp với nội dung: thay thế hóa đơn tháng 5 số tiền..., và bên em chịu 1 lần thuế phải nộp của tờ hóa đơn thay thế

    3) Cty em là cty vn nhưng có 5 người nhật làm việc từ tháng 12/2010  có ký hđ lao động trên 3 tháng, bên em có cần đăng ký bảo hiểm y tế bắt buộc cho họ ko, nếu ko đăng ký có sao ko. Bên em đến bây giờ vẫn chưa đăng ký, trưởng phòng em nói chị ấy làm nhiều cty nước ngoài, ko đăng ký BHYT cho ng nước ngoài ko sao. Trong khi em đọc trên trang BHXHTPHCM thì bắt buộc đóng 4.5%

    4) Cty bên em trả tiền thuê nhà cho 5 người nhật, 4 người cty trả tất khoản đó, 1 người cty trả 1 phần( 500 usd thì ng lao động trả 100 usd, cty trả 400 usd). Có tính thuế tncn trên khoản tiền thuê nhà mà ng lao động được hưởng k ạh. Cách tính thuế thế nào

    Luật sư giúp em với, em cám ơn nhiều ạh

     
    Báo quản trị |  
  • #127863   04/09/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần
    Lawyer

     1-Tùy thuộc vào việc bên xuất hoa đơn đã khai thuế hay chưa, nếu đã khai thuế thì lm]àm biên bản điều chỉnh, nếu chưa khai tì làm biên bản thu hồi và xuất hóa đơn khác.
     2- Hai bên lập biên bản hủy xuất hóa đơn khác thay thế hóa đơn củ, như vậy bên bạn không chịu hai lần thuế như bạn nói.
     3- Bạn có hợp đồng lao động là phải thực hiện tất cả chế độ bảo hiểm cho người lao động không phân biệt người lao động trong nước hay nước ngoài,nếu không thực hiện doanh nghiệp bị phạt theo quy định.
     4- Phụ cấp Tiền thuê nhà cho người lao động được tính vào thu nhập của người lao động để tính thuế thu nhập cá nhân.
     
    Báo quản trị |  
  • #130403   13/09/2011

    Chiep-Nghe
    Chiep-Nghe

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:30/03/2011
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 70
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào Luật sư,

    Cho em hỏi thêm về cách lập và kê khai hóa đơn.
    Công ty em kinh doanh về nhà hàng và khách sạn. Khi phát sinh nghiệp vụ ăn uống, nhân viên phát hành hóa đơn giá trị gia tăng ( Hóa đơn A: 110 trước thuế 100+ VAT 10) tại nhà hàng. Do khách ở tại khách sạn nên chưa thanh toán luôn, hóa đơn ăn uống này được chuyển ra quầy lễ tân để thanh toán cùng tiền phòng ở. Khi khách thanh toán, nhân viên lại phát hành một hóa đơn nữa bao gồm tổng tiền ăn uống và tiền phòng ( Hóa đơn B : 330 bao gồm tiền ăn uống không tách thuế và tiền phòng tách thuế: Truóc thuế 110 và 200 + VAT 20).
    Khi kê khai VAT, Hóa đơn A: VAT 10
      Hóa đơn B: VAT 20
    Kê khai sử dụng hóa đơn: sử dụng cả hóa đơn A và hóa đơn B.

    Xin luật sư tư vấn giúp cách làm trên là đúng hay sai và căn cứ trên văn bản pháp luật nào?
    Em xin chân thành cảm ơn luật sư.  
     
    Báo quản trị |  
  • #130991   15/09/2011

    LS_NgDinhHung
    LS_NgDinhHung
    Top 50
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (2095)
    Số điểm: 11183
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 723 lần
    Lawyer

    Công ty bạn lập hóa đơn A cho ăn uống rồi lập hóa đơn B gồm ăn uống và tiền phòng, như vậy việc ăn uống được lập hóa đơn hai lần, nhưng chắc chắn bạn chỉ thu tiền 1 lần, như vậy doanh thu làm sao đúng được. Việc đúng sai đâu cần phải hỏi văn bản pháp luật nào
     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
    Chiep-Nghe (15/09/2011) thaiduong_bg (15/09/2011)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn

Chủ đề đã khép lại!