lacose viết:
Cho em hỏi được không ạ
Cty em mới thành lập hồi T3 , tháng 4 cty em không có phát sinh gì mà chỉ có thuế đầu vào thui, mà T4 có kê khai thuế đầu vào sang T5 không chuyển số dư sang, các tháng sau cũng vậy, vậy em phải làm báo cáo tài chính như thế nào.và sang năm 2012 này có cần phải làm kê khai bổ sung ko
Chào em !
Tháng 4 bên em phát sinh số thuế đầu vào, ko có VAT ra => Em kê khai khấu trừ các hóa đơn đầu vào của tháng 4 vào kỳ thuế tháng 4 bình thường.
Em phải chuyển số dư
từ chỉ tiêu 43- ( Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ) trên 01/GTGT của kỳ thuế
THÁNG 4 sang chỉ tiêu 22- Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên 01/GTGT của kỳ thuế
THÁNG 5.
Nếu em chưa chuyển, thì phải làm hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh cho kỳ thuế tháng 5 / DN được phép kê khai, bổ sung điều chỉnh trước khi CQ Thuế phát hiện , thanh tra, kiểm tra. TH của em ko bị phạt gì cả, sai thì làm điều chỉnh lại cho đúng rồi nộp lại kèm CV giải trình + photo bản sai ( hoặc mang bản gốc sai để xuất trình cho CQ Thuế kiểm tra, đối chiếu.)
.
Cách thức điều chỉnh em tìm lại 1 số topic trong thư mục Kế Toán- Thuế- Phí trên forum, chị nhớ là chị đã hướng dẫn cho rất nhiều bạn rồi. Nếu HD lại thì vừa mất thời gian, lại " loãng " diễn đàn.
Hoặc em vào website của TCT, load tài liệu HD kê khai bổ sung theo TT
28/2011/TT-BTC để thực hiện điều chỉnh.
Việc lập báo cáo tài chính căn cứ vào đúng thực tế tình hình của DN : Căn cứ vào các NVKTPS + chứng từ kế toán để hạch toán sổ sách kế toán và ra báo cáo tài chính.
Cơ sở để lập báo cáo tài chính thì chắc chị ko có thời gian để hướng dẫn, em vào google search tài liệu hướng dẫn cách lập BCTC để tự tìm hiểu và làm, làm đến đâu ko hiểu thì post lên forum hỏi ...
Thân !
Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 22/02/2012 01:16:23 CH
Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN
Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.
Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc