Mình đang có một vấn đề rất đau đầu, tìm hoài cũng không ra cách giải quyết hợp lý nên lên đây nhờ mọi người cho ý kiến. Tình hình là thế này:
Công ty mình ở Hà Nam, có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Nam ĐỊnh (có MST, con dấu riêng). Là công ty thành viên của một công ty HN (gọi như thế vì cty ở HN chiếm trên 50% vốn góp cổ phần).
Năm 2011 này, tại chi nhánh có đầu tư một số tài sản mới. Các tài sản gắn liền với đất (công trình điện, xây dựng) viết hoá đơn về chi nhánh. Các tài sản khác viết hoá đơn về công ty: như bạt lót, máy móc...
Hiện công ty cho công ty hà nội thuê toàn bộ chi nhánh trên, bao gồm tài sản, tài sản gắn liền với đất
Sếp mình muốn tài sản của dự án 2011 thì đưa về sổ sách cty trên Hà Nội.
Hiện mình gặp rắc rối như sau:
1. Hợp đồng cho thuê tài sản thì ký giữa chi nhánh phụ thuộc với công ty Hà Nội hày ký giữa công ty Hà Nam với công ty Hà Nội
2. Xuất hoá đơn các tài sản về cty Hà Nội thì xuất thế nào? Tài sản gắn liền với đất đứng tên chi nhánh có thể xuất từ công ty không? Chi nhánh VAT đầu ra 0%. Sau vụ thông tư 153 về tự in hoá đơn, mình cũng chưa in hoá đơn mới cho chi nhánh vì không phát sinh gì (vẫn kê khai bt).
3. làm thế nào, cần những giấy tờ gì để hợp đồng ký trên công ty, và xuất hoá đơn cho thuê chi nhánh cũng từ công ty.
Mong mọi người cho ý kiến giúp đỡ. \
Cảm ơn rất nhiều ạ.
Yahoo:enbienb3, skype: enbienb3. Mail:
enbienb3@gmail.com.