Tổng hóa đơn > 20tr có được hoàn thuế không???

Chủ đề   RSS   
  • #70731 27/11/2010

    khanhhienthu

    Sơ sinh

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:27/11/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 165
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Tổng hóa đơn > 20tr có được hoàn thuế không???

    LS kính mến!
    Mong LS dành chút thời gian tư vấn trả lời giúp tôi vấn đề sau:

    "Nếu tổng các hóa đơn xăng dầu #c00000;">của nhiều cửa hàng thuộc 1 Công ty xăng dầu Petrolimex trong tỉnh cộng lại trong 1ngày >20tr mà lái xe đi trên đường thanh toán bằng tiền mặt thì có được hoàn thuế không?
    Công ty xăng dầu Petrolimex chỉ sử dụng 1 mã số thuế
    "

    Xin chân thành cảm ơn LS!!!

     
    27388 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn khanhhienthu vì bài viết hữu ích
    duytambinh (07/09/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #70908   29/11/2010

    alexphamnguyen
    alexphamnguyen
    Top 500
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (232)
    Số điểm: 1319
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 61 lần


    Chào bạn!

    Mình chưa hiểu rỏ ý trong câu hỏi của bạn lắm, mong bạn cho minh thông tin rõ hơn để phục vụ bạn được tốt hơn.

    1. Bạn thuộc công ty gì?

    2. Một hóa đơn ghi bao nhiêu?

    Mong tin của bạn.

    Công ty Luật hợp danh Phúc Gia Nguyễn

    - Địa chỉ: Số 9 lô D KDC Miếu Nổi,phường 3, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

    - Điện thoại: 094.78.13579 - (08) 3510.3915 - email: lsphamnguyen@yahoo.com

     
    Báo quản trị |  
  • #70997   30/11/2010

    khanhhienthu
    khanhhienthu

    Sơ sinh

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:27/11/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 165
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Cảm ơn LS đã dành thời gian trả lời!

    Câu hỏi của tôi như sau:

    Tôi làm việc tại Công ty TNHH xây dựng Nam Hải (tỉnh DakLak)
    Cty tôi chuyên khai thác, sản xuất và bán các loại Đá dùng để xây dựng công trình.

    Hàng ngày, Cty tôi xuất bán hàng chục chuyến hàng đi khắp tỉnh.
    Lái xe bên tôi đi trên đường thường đổ xằng dầu tại các cửa hàng của Cty xăng dầu Nam Tây Nguyên và thanh toán luôn bằng tiền mặt.

    => muốn nói rõ hơn: Cty xăng dầu Nam Tây Nguyên có rất nhiều cửa hàng tại tỉnh DakLak và chỉ sử dụng 1 mã số thuế.

    Vấn đề tôi muốn hỏi là:

    VD: Trong ngày 30/10/2010 Cty tôi có 10 hóa đơn dầu của nhiều cửa hàng khác nhau thuộc Cty xăng dầu Nam Tây Nguyên (mỗi cái khoảng 2.050.000đ) cộng lại > 20 triệu thì có được hoàn thuế không???
    Phía bên chi cục thuế ko cho hoàn thuế, lý do: Tổng hóa đơn > 20tr của cùng 1 cty xăng dầu Nam Tây nguyên là phải chuyển khoản.

    Nhưng: Lái xe đi trên đường hết dầu lúc nào thì đổ lúc đó, và phải thanh toán luôn bằng tiền mặt.

    Cảm ơn LS!!

     

     
    Báo quản trị |  
  • #71205   01/12/2010

    alexphamnguyen
    alexphamnguyen
    Top 500
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (232)
    Số điểm: 1319
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 61 lần


    Chào bạn!

    Đối với trường hợp của bạn thì cần làm giải trình rõ cho cơ quan thuế về việc bạn mua hàng hóa từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng đúng theo luật thuế giá trị gia tăng. Do đó việc hoàn thuế của bạn phải được xem xét.

    Việc chi phí phải thanh toán qua ngân hàng đối với các chi phí trên hai mươi triệu đồng bắt buộc thực hiện từ đầu năm 2009. Ngày luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực.

    Để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào thì điều kiện được quy định tại khoản 2 điều 12 luật thuế giá trị gia tăng. Từ đó các chi phí trên hai mươi triệu đồng phải có chứng tứ của ngân hàng là như vậy.

    Việc cơ quan thuế đưa ra lý do trong một ngày có chi phí trên hai mươi triệu đồng mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng là chưa chính xác.

    Chúc bạn thành công.

    Công ty Luật hợp danh Phúc Gia Nguyễn

    - Địa chỉ: Số 9 lô D KDC Miếu Nổi,phường 3, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

    - Điện thoại: 094.78.13579 - (08) 3510.3915 - email: lsphamnguyen@yahoo.com

     
    Báo quản trị |  
  • #71448   03/12/2010

    khanhhienthu
    khanhhienthu

    Sơ sinh

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:27/11/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 165
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Chào LS
    Tôi đã nhận được câu trả lời của LS.Cty chúng tôi cũng đã làm tờ trình gởi chi cục thuế.Nhưng theo thong tu 129/2008/TT-BTC điểm 1.3 khoản III phần B quy định : Hoá đơn mua hàng trong ngày từng lần có tổng giá trị dưới  20triệu nhưng tổng trong ngày trên 20triệu thì phải có chứng từ chuyển khoan qua ngân hàng.nhưng cty chúng tôi có Chi Nhánh tại ĐăkNông và hạch toán kết quả kinh doanh phụ thuộc Công ty.Nếu bây giờ Cty giải trình như vậy theo LS co hợp lý ko.Tôi cũng xin gởi kèm LS nội dung tờ trình của Cty chúng tôi.Mong LS giúp đỡ. 
     
    Báo quản trị |  
  • #71528   03/12/2010

    Suongchieudalat
    Suongchieudalat

    Sơ sinh

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:24/11/2009
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 4 lần


    Chào LS;

    Căn cứ vào tiết b, điểm 1.3. mục III, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26-12-2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

    "… Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế giá trị gia tăng".

    "… Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng".
    Theo đó, nếu doanh nghiệp mua hàng của cùng một nhà cung cấp có nhiều hóa đơn trong một ngày:

    - Nếu tổng giá trị các hóa đơn dưới 20 triệu đồng thì vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào bình thường.

    - Nếu tổng giá trị các hóa đơn lớn hơn 20 triệu đồng thì bắt buộc phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
     
    Báo quản trị |  
    4 thành viên cảm ơn Suongchieudalat vì bài viết hữu ích
    SAdmin (30/05/2011) Doquyentb (02/03/2013) nguyenmaivi (13/06/2013) duytambinh (07/09/2013)
  • #73412   15/12/2010

    dinhchinhkt
    dinhchinhkt

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2010
    Tổng số bài viết (19)
    Số điểm: 370
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào LS;
    E mới đi làm E có thắc mắc mong LS tư vấn. Những vé tàu, xe mà nhân viên đi công tác, E có thể đưa bảng kê khai thuế GTGT để khấu trừ thuế GTGT ko.
     
    Báo quản trị |  
  • #73461   15/12/2010

    alexphamnguyen
    alexphamnguyen
    Top 500
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (232)
    Số điểm: 1319
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 61 lần


    Chào bạn!
    Mình xin được trả lời bạn như sau:
    Nếu trên vé tàu vé xe tiền thuế giá trị gia tăng thì bạn vẫn được kê khai bình thường, Nếu trên vé không thể hiện thì bạn nên đưa hết vào chi phí.
    Chúc bạn thành công!

    Công ty Luật hợp danh Phúc Gia Nguyễn

    - Địa chỉ: Số 9 lô D KDC Miếu Nổi,phường 3, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

    - Điện thoại: 094.78.13579 - (08) 3510.3915 - email: lsphamnguyen@yahoo.com

     
    Báo quản trị |  
  • #242145   28/01/2013

    hunter8786
    hunter8786

    Male
    Sơ sinh

    Tuyên Quang, Việt Nam
    Tham gia:24/10/2012
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 5 lần


    Trong trường hợp này thì không được khấu trừ bạn nhé, nếu các cây xăng khác nhau của công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên vẫn sử dụng MST của công ty (10 số) thì chắc chắn 100% là không đc khấu trừ, nếu các cửa hàng sử dụng MST 13 số thì lúc đó mỗi cửa hàng được coi là một nhà cung cấp và các bạn vẫn được khấu trừ bt nếu tổng giá trị thanh toán <20tr thanh toán tiền mặt

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hunter8786 vì bài viết hữu ích
    duytambinh (07/09/2013)
  • #243977   13/02/2013

    vuqmcc1
    vuqmcc1

    Male
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2013
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 1 lần


    Có giá trị thuế nhưng mộ số vé tàu xe bjo k có ghi thuế suất nên k đc kk đâu.nên đưa hết vào chi phí.vì cty mình cũng làm vậy thấy tiện lắm.

     
    Báo quản trị |  
  • #243978   13/02/2013

    vuqmcc1
    vuqmcc1

    Male
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2013
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 1 lần


    Nếu mà MST có 13 số thì kể cả việc tổng các hóa đơn tiền mặt trên 20tr vẫn đc khấu trừ bthg vì lúc này mỗi chi nhánh coi như một công ty thành viên rồi(đc kk riêng).

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn vuqmcc1 vì bài viết hữu ích
    duytambinh (07/09/2013)
  • #268779   12/06/2013

    hunter8786
    hunter8786

    Male
    Sơ sinh

    Tuyên Quang, Việt Nam
    Tham gia:24/10/2012
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 5 lần


    Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

    Bạn hiểu ý tôi chứ, mỗi Chi nhánh nếu có MST 13 số, sử dụng hoá đơn riêng, trực tiếp kê khai và nộp thuế thì đó mới là một nhà cung cấp.

    VD: mỗi cây xăng mà có sử dụng MST 13 số, trực tiếp kê khai và nộp thuế GTGT thì lúc này mỗi  cây xăng là một nhà cung cấp.

    Luật sư tư vấn như trên là sai vì tôi đang làm bộ phận kiểm tra thuế,  để được khấu trừ bắt buộc cty của bạn phải ký hợp đồng cung cấp hàng hoá, tổng hợp thanh toán có thời hạn và thanh toán qua ngân hàng!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hunter8786 vì bài viết hữu ích
    nhungbeotn (13/06/2013)
  • #268912   13/06/2013

    Anh có thể cho e hỏi chút về vấn đề trích lập dự phòng phải thu khó đòi được không ạ?

     Bên e có 1 đối tác lấy hàng từ năm 2010. Hết năm 2011, Dư Nợ của đơn vị này là 1.449.140.370 đ. Sang năm 2012, mỗi tháng đơn vị mua hàng, đều trả tiền hàng tương đương với giá trị hàng đã lấy trong tháng đó. Hết năm 2012, dư Nợ của đơn vị là 1.094.360.570 đ. Như vậy khi lập dự phòng, e đưa số dư Nợ cuối năm 2012 là 1.094.360.570 đ vào và đưa vào mục 1 năm < Nợ < 2 năm có hợp lý hay ko a.? 

    hunter8786 viết:

    Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

    Bạn hiểu ý tôi chứ, mỗi Chi nhánh nếu có MST 13 số, sử dụng hoá đơn riêng, trực tiếp kê khai và nộp thuế thì đó mới là một nhà cung cấp.

    VD: mỗi cây xăng mà có sử dụng MST 13 số, trực tiếp kê khai và nộp thuế GTGT thì lúc này mỗi  cây xăng là một nhà cung cấp.

    Luật sư tư vấn như trên là sai vì tôi đang làm bộ phận kiểm tra thuế,  để được khấu trừ bắt buộc cty của bạn phải ký hợp đồng cung cấp hàng hoá, tổng hợp thanh toán có thời hạn và thanh toán qua ngân hàng!

     
    Báo quản trị |  
  • #269972   18/06/2013

    hunter8786
    hunter8786

    Male
    Sơ sinh

    Tuyên Quang, Việt Nam
    Tham gia:24/10/2012
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 5 lần


    như vậy là hợp lý rồi bạn, trích trước vào CP hoạt động KD, năm BC là năm 2012 thì số nợ phải thu đc xác định là nhỏ hơn 2 năm , cũng còn tùy vào hợp đồng KT và cam kết thanh toán giữa cty bạn và khách hàng, nếu thời hạn phải thanh toán là trong năm 2010 thì bạn xác định lại thời gian để trích lập cho chính xác, bạn tham khảo thêm thông tư số 228/2009/TT-BTC -  HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO, TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, CÔNG TRÌNH XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn hunter8786 vì bài viết hữu ích
    nhungbeotn (21/06/2013) PML1990 (20/06/2013)
  • #270630   21/06/2013

    A cho e hỏi chút vấn đề này nữa ạ. E vừa chuyển sang làm cho 1 doanh nghiệp khác. E kiểm tra lại sổ sách năm 2012 của bác kế toán cũ thì thấy có vấn đề sau:

       - Hạch toán thiếu 1 nghiệp vụ : Nợ 112/ Có 111: 4.000.000

       - Có 1 tháng không lấy chứng từ ngân hàng nên bị chênh lệch số dư giữa 2 tháng

       Vì thế số dư trên bảng cân đối TK của TK112 hiện không khớp với sổ phụ ngân hàng.

    Năm nay e muốn sửa lại cho đúng thì nên làm thế nào cho hơp lý ạ?

    hunter8786 viết:

    như vậy là hợp lý rồi bạn, trích trước vào CP hoạt động KD, năm BC là năm 2012 thì số nợ phải thu đc xác định là nhỏ hơn 2 năm , cũng còn tùy vào hợp đồng KT và cam kết thanh toán giữa cty bạn và khách hàng, nếu thời hạn phải thanh toán là trong năm 2010 thì bạn xác định lại thời gian để trích lập cho chính xác, bạn tham khảo thêm thông tư số228/2009/TT-BTC -  HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO, TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, CÔNG TRÌNH XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP

     
    Báo quản trị |  
  • #272998   02/07/2013

    kimngan-ddk
    kimngan-ddk

    Female
    Sơ sinh

    Bắc Ninh, Việt Nam
    Tham gia:18/02/2013
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    chào luật sư!

    Em có một vấn đề mong được luật sư tư vấn:

    Công ty em đang làm hoàn thuế GTGT,

    Thuế GTGT đầu vào của công ty phát sinh từ  T10/2012 chủ yếu là từ đầu tư mua sắm TSCD ( là chiếc oto đầu kéo - đầu kéo là mua lại từ một công ty nhập khẩu hàng cũ từ nước ngoài về, còn Romooc là mua gia công mới) thuế GTGT đầu ra bắt đầu phát sinh từ tháng 12/2012 và được khấu trừ dần vào số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết . Đến T6/2013 công ty vẫn còn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 133 triệu. em có đọc phần ghi chú hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu trên giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT theo TT28/2011/TT-BTC, nhưng em vẫn chưa hiểu được rõ ràng. em mong các luật sư hướng dẫn cho em cách ghi các thông tin trong mục II : Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

    Em rất mong sẽ sớm nhận được câu trả lời hữu ích từ các luật sư trong trường hợp của công ty em!

     

     

     
    Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Công ty Luật hợp danh Phúc Gia Nguyễn

- Địa chỉ: Số 9 lô D KDC Miếu Nổi,phường 3, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 094.78.13579 - (08) 3510.3915 - email: lsphamnguyen@yahoo.com