Đơn vị tôi là chi nhánh hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ (cty mẹ ở TPHCM, chi nhánh ở HN). Từ quý 2/2011 trở về trước chi nhánh tôi không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý và quyết toán theo năm. Nhưng theo TT28/2011 thì từ quý 3/2011 trở đi thì các chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế, trong TT28 có nếu "DN tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phát sinh tại trụ sở chính và tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo phụ lục 05/TNDN cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính đồng thời nộp 1 bản cho cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc".
Chi nhánh tôi có nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3/2011 ra chi cục thuế nhg bị trả về vì: bên thuế họ có giải thích rằng
đơn vị tôi là chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì trên tờ khai phần thông tin DN phải điền là tên chi nhánh, MST của chi nhánh. Tờ khai hôm nay tôi đi nộp là tờ khai của cty mẹ chuyển ra, trên tờ khai điền thông tin của cty mẹ, MST của cty mẹ
Luật sư cho tôi hỏi: bên tôi là đơn vị thương mại, dịch vụ, không sản xuất khinh doanh thì đơn vị tôi có phải nợp tờ khai ra chi cục thuế không ạ?
Nếu phải nộp thì thông tin trên tờ khai phải là tên, mã số thuế của cty mẹ hay của chi nhánh?
Doanh thu và chi phí trên tờ khai để nộp cho thuế nơi chi nhánh đóng trụ sở là DT,CP của mình chi nhánh hay của toàn bộ cty?
Đoáng dấu trên tờ khai thì phải đóng dấu của cty hay của chi nhánh?
Rất mong các LS giải đáp giúp tôi, tôi xin cám ơn