Hỏi về hóa đơn, chứng từ

Chủ đề   RSS   
  • #42202 02/11/2009

    IMMLAL

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 185
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hỏi về hóa đơn, chứng từ

    Công ty chúng tôi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới thành lập ngày 20/10/2009 và đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, thuộc sự quản lý thuế của Chi Cục thuế huyện Bình Chánh. Nay chúng tôi muốn đăng ký kê khai thuế và mua hoá đơn lần đầu thì phải làm như thế nào? Anh chị nào giúp đỡ dùm em với.
    Cập nhật bởi navelvu ngày 04/03/2010 11:47:31 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 04:33:19 PM
     
    105428 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

9 Trang «<56789>
Thảo luận
  • #42133   22/10/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Trường hợp mẫu hoá đơn có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì không nhất thiết thủ trưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể uỷ quyền cho người bán hàng ký, ghi rõ họ, tên khi lập và giao hoá đơn cho khách hàng. Việc uỷ quyền người ký duyệt hoá đơn bán hàng phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và hoá đơn này phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 hoá đơn theo hướng dẫn tại thông tư 120/2002/TT-BTC

     
    Báo quản trị |  
  • #42135   09/11/2009

    phamthuynhoc
    phamthuynhoc

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:03/05/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    việc sử dụng hóa đơn GTGT

    Kính chào Luật sư
    Em là một thành viên của thư viện pháp luật, hiện nay em đang làm việc tại một doanh nghiệp chế xuất, 100% vốn nước ngoài, công ty em đang phát sinh một số nghiệp vụ sau: 1. Bên em có nhận vận chuyển hàng cho một đối tác, hàng tháng, tiền vận chuyển bên em sẽ thanh toán trước cho bên vận tải, sau đó bên em làm giấy báo nợ gửi kèm photo hóa đơn vận tải gửi cho đối tác thanh toán, nhưng hiện nay, đối tác yếu cầu bên em phát hành hóa đơn đỏ cho bên họ, trong khi việc vận chuyển không được quy định trong hợp đồng, như vậy có cách nào để bên em có thể phát hành hóa đơn được ko, xin Luật sư tư vấn giúp. Còn một trường hợp khác: bên em có phát hành một hóa đơn bán hàng nhưng giá trên hóa đơn bị sai, khách hàng yêu cầu phát hành hóa đơn điều chỉnh, như vậy có được không? Em có lên một số diễn đàn tham khảo thì có nghe nói đến phát hành hóa đơn giảm giá hàng bán, như vậy có dùng được trong trường hợp này không ạ? Rất mong sớm nhận được hồi đáp từ phía Luật sư! Em xin chân thành cảm ơn!
    Chúc Luật sư và gia đình luôn khỏe và hạnh phúc!
     
    Báo quản trị |  
  • #42136   09/11/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Sử dụng hoá đơn


    1-Chưa lập hoá đơn khi phát sinh doanh thu.

    Theo quy định tại điểm 1.1, 1.2 mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC quy định: “Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định”. Trường hợp đơn vị bạn phát sinh doanh thu nhưng bạn chưa lập hoá đơn thì đơn vị bạn đã vi phạm luật thuế. Nếu kể từ thời điểm vi phạm  cơ quan thuế chưa kiểm tra thuế tại đơn vị bạn thì bạn được lập hoá đơn và kê khai bổ sung cho khoản dịch vụ đơn vị bạn chưa lập và kê khai theo quy định tại điểm 5 Mục I Phần B Thông tư  60/2007/TT-BTC và tự tính, tự nộp phạt nộp chậm tiền thuế thiếu (nếu việc sai phạm của đơn vị bạn dẫn tới thiếu thuế phải nộp)

    *Tại câu hỏi của bạn mình thấy có một số điểm mâu thuẫn, bạn có thể xem lại:

    phamthuynhoc viết:
    Em là một thành viên của thư viện pháp luật, hiện nay em đang làm việc tại một doanh nghiệp chế xuất, 100% vốn nước ngoài, công ty em đang phát sinh một số nghiệp vụ sau: 1. Bên em có nhận vận chuyển hàng cho một đối tác, hàng tháng, tiền vận chuyển bên em sẽ thanh toán trước cho bên vận tải, sau đó bên em làm giấy báo nợ gửi kèm photo hóa đơn vận tải gửi cho đối tác thanh toán, nhưng hiện nay, đối tác yếu cầu bên em phát hành hóa đơn đỏ cho bên họ.

    -Bên bạn là doanh nghiệp chế xuất sao lại có dịch vụ vận chuyển?..Bên bạn là doanh nghiệp chế xuất thì sao lại sử dụng hoá đơn GTGT?. Bên bạn phải thanh toán khoản gì trong khi bên bạn làm dịch vụ?

     2-Lập lại hoá đơn sai giá

    Trường hợp đơn vị bạn đã lập hoá đơn giao cho khách hàng sau đó phát hiện bị sai về đơn giá trên hoá đơn thì bạn nên thu hồi lại hoá đơn đã lập theo hướng dẫn tại điểm 1.10  mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC  chứ bạn không được lập hoá đơn giảm giá

     
    Báo quản trị |  
  • #42171   26/10/2009

    nhathong21
    nhathong21

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:12/03/2009
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    LÀM DỊCH VỤ CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI XUẤT HOÁ ĐƠN THẾ NÀO?

    Công ty tôi ký hợp đồng với cty nước ngoài A. Theo đó cty tôi làm dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng máy móc  mà cty A cho các cty Việt Nam thuê. Hợp đồng là 2 năm và có thể sẽ gia hạn thêm. Mỗi tháng Cty A trả cho cty tôi 1000$. Như vậy trong trường hợp này công ty tôi xuất hoá đơn thế nào cho hợp lệ? Cty tôi có cần chứng minh máy móc đó là của cty A không?
    Tôi xin chân thành cảm ơn!
     
    Báo quản trị |  
  • #42172   26/10/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Trường hợp đơn vị bạn ký hợp đồng với công ty nước ngoài làm dịch vụ bảo trì, hướng dẫn kỹ thuật…cho phần dịch vụ của công ty nước ngoài phát sinh tại Việt Nam thì phần dịch vụ bên công ty bạn được hưởng, công ty bạn phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN cho phần doanh thu được hưởng như các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, đơn vị bạn có thể còn phải phải thực hiện nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài về phần dịch vụ của bên nước ngoài phát sinh tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư 143/2008/TT-BTC  (tuỳ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ cụ thể bạn ký với bên nước ngoài).
    Bạn nên cầm hợp đồng cụ thể tới cơ quan thuế sở tại để được hướng dẫn chi tiết sẽ chính xác hơn

     
    Báo quản trị |  
  • #42181   26/10/2009

    starthacker
    starthacker

    Sơ sinh

    Đồng Nai, Việt Nam
    Tham gia:16/09/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    CÁCH ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN ĐỎ

    Tôi hiện làm dịch vụ sửa chữa và bán máy vi tính. Do đặt tính của công việc phải sửa chữa và bán thiết bị cho trường học....Do đó cần phải có hóa đơn đỏ để quyết toán. Vậy tôi có thể đăng ký để mua ở đâu? Thủ tục ra sao và phải chịu những loại thuế nào. Kính mong được tư vấn và giúp đỡ.
    Cập nhật bởi LawSoft02 vào lúc 24/10/2009 13:46:34
     
    Báo quản trị |  
  • #42182   26/10/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Bạn phát sinh doanh thu của dịch vụ sửa chữa, mua , bán máy vi tính.

    Nếu bạn có phát sinh doanh thu thường xuyên thì bạn nên tới chi cục thuế nơi bạn đang sinh sống để được hướng dẫn làm thủ thục đăng ký nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc kê khai (tuỳ theo mức độ kinh doanh của bạn).

    Sau khi bạn làm đầy đủ thủ thục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, bạn có thể làm thủ tục xin mua hoá đơn theo hướng dẫn cụ thể tại điểm 1 Mục V Phần B  Thông tư số 120/2002/TT-BTC

    Nếu bạn không phát sinh thường xuyên doanh thu, một vài tháng mới sử dụng 1 số hoá đơn bán hàng thì bạn cầm hợp đồng, đơn xin được sử dụng hoá đơn lẻ và chứng minh tới chi cục thuế sở tại để xin được cấp hoá đơn lẻ theo hướng dẫn tại điểm 1.8 mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC

     
    Báo quản trị |  
  • #42235   18/11/2009

    thuyttc
    thuyttc

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/09/2009
    Tổng số bài viết (22)
    Số điểm: 240
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hóa đơn thông thường

    Luật sư cho em hỏi hóa đơn thông thường có được kê khai thuế không ah? Cảm ơn Luật sư
     
    Báo quản trị |  
  • #42236   05/11/2009

    bive
    bive

    Sơ sinh

    Đồng Nai, Việt Nam
    Tham gia:09/03/2009
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hi em,
    Em ơi hoá đơn bán hàng thông thường thì em phải kê khai thuế chứ.
    Chúc em ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả!

     
    Báo quản trị |  
  • #42237   08/11/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Theo quy định tại điểm b1 Mục III Phần B Thông tư số  129/2008/TT-BTC thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là các hoá đơn GTGT mua hàng hoá hợp lệ, các chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, các chứng từ nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài.

    Do vậy, hoá đơn bán hàng thông thường bạn không phải kê khai trên phụ lục 1-2/GTGT của tờ khai thuế 01/GTGT hàng tháng.

    Các hoá đơn này nếu là hợp lý, hợp lệ thì bạn hạch toán thẳng vào các khoản mục chi phí tương ứng để kê khai chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

     
    Báo quản trị |  
  • #42238   19/11/2009

    thuyttc
    thuyttc

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/09/2009
    Tổng số bài viết (22)
    Số điểm: 240
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Nhưng hóa đơn thông thường đó kế toán đã kê khai hồi tháng 02,03/2009 rồi. Vậy bây giờ e phải làm sao?
    Cập nhật bởi thuyttc vào lúc 19/11/2009 10:09:20
     
    Báo quản trị |  
  • #42285   07/12/2009

    Timchonbinhyen
    Timchonbinhyen

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:05/11/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hợp đồng cung cấp dịch vụ

    Xin chào

    Em làm kế toán cho 1 cty dịch vụ du lịch. Công ty em có thể sử dụng cả hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng thông thường hay không? Nếu có thì hóa đơn bán hàng thông thường được sử dụng trong những trường hợp nào? Nếu cty xuất hóa đơn cho khách hàng là cá nhân( không có mã số thuế) thì có cần thiết phải ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, thanh lý hợp đồng với người đó không( khách hàng này không yêu cầu hợp đồng, chỉ yêu cầu hóa đơn)? 

    Công ty em đang tổ chức cho 1 đoàn có khoảng 30 khách đi du lịch. Vì thành viên đoàn mỗi người ở một tỉnh khác nhau nên họ yêu cầu xuất hóa đơn riêng, nếu phải làm hợp đồng với từng người thì phức tạp quá. 

    Cảm ơn

    Cập nhật bởi LawSoft01 vào lúc 25/11/2009 08:20:28
     
    Báo quản trị |  
  • #42286   07/12/2009

    LawSoft01
    LawSoft01
    Top 500
    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:23/07/2009
    Tổng số bài viết (175)
    Số điểm: 519
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 4 lần



    1/ Việc sử dụng hóa đơn được áp dụng căn cứ vào phương pháp tính thuế GTGT của đối tượng nộp thuế. Do vậy đối tượng nộp thuế áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau thì sử dụng loại hóa đơn khác nhau. Bạn tham khảo tại Thông tư 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2002.
    2/ Không bắt buộc phải có hợp đồng hay thanh lý hợp đồng, nếu bên sử dụng dịch vụ không yêu cầu nhưng cứ giao dịch như vậy thì sẽ không bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cty và khách hàng bạn à.
     
    Báo quản trị |  
  • #32249   08/10/2009

    thabeco
    thabeco

    Sơ sinh

    Thái Bình, Việt Nam
    Tham gia:13/09/2008
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 45
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Vì sao ký phải ghi rõ họ và tên?

    Xin tư vấn giúp!
    Tôi muốn hỏi tại sao trên các chứng từ kế toán sau khi ký lại phải ghi rõ họ tên (như phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn GTGT, ...).
    Trường hợp công ty tôi trả lương cho công nhân viên bằng tiền mặt thì khi cán bộ công nhân viên ký nhận lương, công ty tôi có phải yêu cầu người lĩnh lương ghi rõ họ tên sau khi ký hay không, vì sao và cơ sở pháp lý của nó? (theo mẫu bảng thanh toán lương tại quyết định 15/2006/qđ-btc là mẫu hướng dẫn thì chỉ có cột ký nhận nhưng không có cột ghi rõ họ tên)
    Xin trân trọng cám ơn!

     
    Báo quản trị |  
  • #32250   08/10/2009

    hatcom
    hatcom

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:06/10/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    trong các chứng từ kế toán phải gi rõ họ tên và có chữ ký đi kèm, đây là quy đinh bắt buộc để xác định xem ai là người chiu trách nhiêm pháp ly1va2 xem nghiệp vụ kế toán đó có xảy ra thật không
    nếu bạn trả lương mà không yêu cầu người nhận lương ký vào thì không c1 bằng chứng gì chứng tỏ bạn đã trả lương,khi người lao đông đòi lương thì bạn phải là người chịu trách nhiêm

     
    Báo quản trị |  
  • #42332   09/12/2009

    Nguyenhuyhungmtm
    Nguyenhuyhungmtm

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:08/12/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hóa đơn đầu vào

    Kính chào luật sư!
    Tôi xin chần thành cảm ơn Luật sư khi bớt chút thời gian để giúp chúng tôi giải đáp những thắc mắc trong cuộc sống.
    Tôi có 01 câu hỏi xin gửi tới Luật sư như sau:
    DNTN của tôi làm kế toán chuyên bán cây cảnh tự trồng và cũng có mua ngoài, đất màu. Nhưng hiện tại không có hóa đơn đầu vào của những hàng đó. Vậy tôi xin nhờ Luật sư tư vấn cho tôi cách thức để có hóa đơn GTGT đầu vào. Xin chân thành cảm ơn!
     
    Báo quản trị |  
  • #42333   09/12/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Mua nông sản của nông dân không có hoá đơn


    Trường hợp doanh nghiệp bạn mua đất mầu, cây trồng của nông dân trực tiếp bán cho thì bạn có thể ghi Giấy biên nhận và kê vào Bảng kê thu mua hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu 01/TNDN ban hành kèm theo thông tư số 130/2008/TT-BTC thì khoản chi phí đó của bạn được tính vào chi phí hợp lệ.

     Trường hợp những mặt hàng đó doanh nghiệp bạn không phải mua trực tiếp của nông dân thì bạn có thể ra chi cục thuế sở tại thực hiện nghĩa vụ thuế với khoản hàng hoá dịch vụ đó và được cấp hoá đơn lẻ theo quy định tại điểm 1.8 Mục VI Phần B Thông tư 120/2002/TT-BTC

     
    Báo quản trị |  
  • #42342   12/12/2009

    linhtrunges
    linhtrunges

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/11/2009
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hàng nhập kho tháng này nhận hoá đơn tháng khác có được coi là hợp lệ không

    Kính chào luật sư.
    Tôi có một vấn đề thắc mắc, mong luật sư giải đáp:
    Công ty tôi nhập hàng hoá về từ tháng 6/2009. Trong quá trình giao nhận hàng giữa hai bên có phiếu xuất kho và biên bản bàn giao hàng của bên bán. 
    Đến tháng 7/2009 bên bán mới xuất hoá đơn và gửi cho công ty chúng tôi qua đường bưu điện. Công ty chúng tôi kê khai thuế hoá đơn này vào tháng 7/2009. Vậy, nhận hàng vào tháng 6 nhưng nhận hoá đơn của lô hàng đó và kê khai vào tháng 7/2009 có hợp lệ không.
    Tôi xin chân thành cảm ơn

     
    Báo quản trị |  
  • #42343   12/12/2009

    ketoan4u
    ketoan4u

    Sơ sinh

    Đăk Nông, Việt Nam
    Tham gia:11/12/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hàng nhập kho tháng này nhận hoá đơn tháng khác có được coi là hợp lệ không

    Về nguyên tắc thì khi bán hàng thì đơn vị bán phải xuất hoá đơn bán hàng.Căn cứ trên phiếu xuất kho của bên bán bạn có thể yêu cầu bên bán xuất hoá đơn theo đúng ngày trên phiếu XK.
    Việc giao hàng trước rồi xuất HĐ sau rất phổ biến.Bạn là đơn vị mua thì tốt nhất là yêu cầu bên bán xuất lại hoá đơn để tránh tình trạng khi bên bán bị thanh kiểm tra.
     
    Báo quản trị |  
  • #42344   05/01/2010

    linhtrunges
    linhtrunges

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/11/2009
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Biên lai khấu trừ thuế TNCN khác chứng từ thuế TNCN như thế nào?

    $0Kính chào luật sư.$0 $0Tôi có một vấn đề thắc mắc mong luật sư giải đáp:$0 $0Tôi không hiểu khi nào thì dùng biên lai khấu trừ thuế và khi nào thì dùng chứng từ thuế TNCN ? Điểm khác nhau của hai loại này như thế nào.$0 $0Công ty tôi có một số người làm việc cho 2 hai công ty. Những người đó kê khai giảm trừ tại đơn vị khác. Công ty tôi khấu trừ thuế TNCN tại nguồn số thuế tạm tính của những người đó và nộp cho CQ thuế$0 $0Tôi không hiểu là công ty tôi sẽ phải viết cho họ biên lai khấu trừ thuế hay chứng từ khấu trừ thuế ; viết vào cuối năm hay viết ngay tại thời điểm phát sinh khấu trừ thuế$0 $0 Xin chân thành cảm ơn$0 $0$0 $0
     
    Báo quản trị |