Kính chào Luật Sư,
Cty chúng tôi có một vấn đề về hóa đơn chứng từ đối với khoảng hỗ trợ chi phí,rất mong được sự tư vấn và giải đáp như sau:
Cty chúng tôi có một chính sách hỗ trợ chi phí cho đại lý đi tham dự một chuyến du lịch ở nước ngoài, với mức hỗ trợ là 70% chi phí và đại lý trả 30%, toàn bộ chi phí của chuyến đi công ty chúng tôi trả hết, sau đó sau đó đại lý sẽ thanh toán lại 30% chi phí cho cty chúng tôi, như vậy xin được hỏi:
1. Để nhận được số tiền trả lại 30% chi phí từ đại lý thì cty chúng tôi phải sử dụng hóa đơn chứng từ như thế nào để đại lý có thể ghi nhận khoản chi phí này vào chi phí hợp lý hợp lệ?
2. Cty chúng tôi để được ghi nhận khoản chi phí hỗ trợ này (70% chi phí) vào chi phí hợp lý hợp lệ thì phải làm như thế nào? Cty chúng tôi hiện nay thực hiện các bước sau đây:
-Công bố chính sách bán hàng đề cập đến khoản hỗ trợ chi phí này.
-Đăng ký với Bộ Thương mại và Cục thuế địa phương chính sách bán hàng này
Như vậy, xin hỏi cty chúng tôi làm như vậy có đúng và đủ với qui định của luật thuế hiện nay chưa, nếu chưa xin được hướng dẫn thêm.
3. Đối với khoản thuế GTGT đầu vào của khoảng chi phí này cty chúng tôi có được khấu trừ vào thuế GTGT đầu vào hay không?
Xin cám ơn.