Hạch toán tiền cọc thuê VP

Chủ đề   RSS   
  • #281862 19/08/2013

    diemchau.acc

    Female
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:06/08/2013
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 105
    Cảm ơn: 5
    Được cảm ơn 2 lần


    Hạch toán tiền cọc thuê VP

    - Cty tôi có đặc cọc 2 tháng tiền thê Văn phòng và 01( một) tháng tiền cọc từ tháng 01/2012 nhưng đến tháng 7/2013 mới bắt đầu đưa số tiền đó vào sổ thì có hợp lý không (chỉ là phiếu nộp tiền)
    - Khi hết hợp đồng bên cho thuê có xuất 01 hóa đơn cho tháng cuối cùng đề cấn trừ số tiền đã đặc cọc và chuyển khoản trả một nữa số tiền còn lại, vậy tôi phải hạch toán số tiền trả lại và hóa đơn cấn trừ đó như thế nào cho đúng? "trong khi đó tôi đã hạch toán tiền đặc cọc vào TK 144"
    - Rất mong nhận được sự hỗ trợ sớm từ các Luật sư có kinh nghiệm./.
    Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
     
    22131 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #282204   20/08/2013

    toan.tx
    toan.tx

    Male
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:16/10/2012
    Tổng số bài viết (38)
    Số điểm: 238
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 24 lần


    Chào bạn,

    Trong trường hợp này bạn hạch toán chưa đúng với chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC về chế độ hạch toán kế toán.

    Đây là 1 khoản trả trước của doanh nghiệp, do đó bạn cần hạch toán vào tài khoản 142 - chi phí trả trước ngắn hạn. vì bạn đã hạch toán vào tài khoản 144, bạn cần thêm 1 bút toán để điều chỉnh lại khoản chi phí này cho hợp lý như sau:

    Nợ TK 142 / Có TK 144

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn toan.tx vì bài viết hữu ích
    diemchau.acc (21/08/2013)
  • #282255   20/08/2013

    Olympios
    Olympios
    Top 500
    Male
    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:15/05/2013
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 712
    Cảm ơn: 10
    Được cảm ơn 67 lần


    Tiền cọc hạch toán TK 144 đúng rồi còn gì nữa. Đối với tháng cuối cùng thì hạch toán Nợ CP/Có 331 và bù trừ Nợ TK 331/Có TK 144.

    Nhưng bạn bạn đặt cọc từ tháng 1 mà tháng 7 mới hạch toán là sao, vậy chứ tháng 1 đưa vào đâu vậy?

     
    Báo quản trị |  
  • #282314   21/08/2013

    toan.tx
    toan.tx

    Male
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:16/10/2012
    Tổng số bài viết (38)
    Số điểm: 238
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 24 lần


    Đề nghị bạn Olympios xem lại chế độ kế toán xem tài khoản 144 dùng để hạch toán cho những khoản gì nhé?

     
    Báo quản trị |  
  • #282320   21/08/2013

    Olympios
    Olympios
    Top 500
    Male
    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:15/05/2013
    Tổng số bài viết (121)
    Số điểm: 712
    Cảm ơn: 10
    Được cảm ơn 67 lần


    Đây, TK 144 theo dõi ký quỹ, ký cược:

    "Ký cược là việc doanh nghiệp đi thuê tài sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các vật có giá trị cao khác nhằm mục đích ràng buộc và nâng cao trách nhiệm của người đi thuê tài sản phải quản lý, sử dụng tốt tài sản đi thuê và hoàn trả tài sản đúng thời gian quy định. Tiền đặt cược do bên có tài sản cho thuê quy định có thể bằng hoặc cao hơn giá trị của tài sản cho thuê."

    Đặt cọc ko hạch toán 144 thì hạch toán đâu, ko thì để 138 cũng được nhưng ko chuẩn.

    Còn TK 142, 242 là phản ánh chi phí đã phát sinh, nhưng chờ phân bổ. Tiền đặt cọc bạn có thể thu về chứ có được xem là chi phí đâu, chẳng qua tháng cuối bù trừ với tiền thuê thì mới đưa vào chi phí.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Olympios vì bài viết hữu ích
    diemchau.acc (21/08/2013)