Hạch toán chi phí

Chủ đề   RSS   
  • #39915 31/10/2009

    haktbeeahn1229

    Chồi

    Hưng Yên, Việt Nam
    Tham gia:29/07/2008
    Tổng số bài viết (19)
    Số điểm: 1105
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    Hạch toán chi phí

    Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, các chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến sản xuất sản phẩm đều hạch toán ghi Nợ TK 154.
    Cuối kỳ kết chuyển Có 154/Nợ 155

    Nhưng nếu doanh nghiệp trong kỳ chỉ có hoạt động mua vào - bán ra thì các chi phí phát sinh như : tiền điện, điện thoại, lương nhân viên,.. đã hạch toán Nợ 154, cuối kỳ kết chuyển vào giá vốn hàng bán có đúng không các bạn nhỉ ? (Có 154/Nợ 632)
    Cập nhật bởi navelvu ngày 27/02/2010 03:35:52 PM

    Ha Tung

     
    92169 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang <123
Thảo luận
  • #50952   26/03/2010

    ketoan2009
    ketoan2009

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:19/03/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hỏi về kế toán

    Chào tất cả các anh chị,em co một câu hỏi anh chị nào biết thì chỉ cho em nhé!
    Công ty em kinh doanh bên lĩnh vực vận tải hàng hoá,dầu là nguyên vật liệu chính tính vào chi phí của công ty,khi mua dầu không đem về nhập kho mà đổ trực tiếp vào xe tải và tài xế lấy hoá đơn về,khi cầm hoá đơn em không biết nên hoạch toán vào tài khoản nào cho chính xác,công ty em làm theo quyết định 15,anh chị giúp em với,
    Em cám ơn anh ,chi nhiều!
     
    Báo quản trị |  
  • #50953   02/04/2010

    MOUSECON
    MOUSECON

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2010
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    khi vật liệu mua về được đưa vào sử dụng ngay cho quá trình sản xuất sản phẩm mà không qua kho được định khoản như sau:

    Nợ TK: 621, Có TK: 111

    Cuối kỳ kết chuyển: Nợ TK: 154, Có TK: 621

    Cập nhật bởi LawSoft01 vào lúc 02/04/2010 20:32:56
     
    Báo quản trị |  
  • #50954   26/03/2010

    ketoan2009
    ketoan2009

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:19/03/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    hỏi về kế toán

    Cám ơn Mousecon, nhưng công ty của em là công ty dịch vụ vận tải chứ không phải là công ty sản xuất,em kết chuyển như thế này anh chị xem có đúng không nha,khi lấy hoá đơn dầu về em hạch toán vào nợ TK 154 , có TK 1111 sau đó kết chuyển Nợ TK 632, có TK 154,anh chị gop ý yến cho em nhé!
     
    Báo quản trị |  
  • #50977   03/04/2010

    thobk
    thobk

    Sơ sinh

    Bắc Kạn , Việt Nam
    Tham gia:23/10/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    hoá đơn đã kê khai thuế giá trị gia tăng bị mất, Giá trị xây lắp theo hợp đồng đã ký năm 2008, đến năm 2010 lại có phát sinh cách hạch toán chi phí và lên báo cáo

    Tháng 2 năm 2009 tôi đã kê khai thuế gia trị gia tăng hoá đơn tiền điện, đến tháng 12 năm 2009 tôi mới phát hiện ra bị mất hoá đơn. Bây giờ tôi phải làm gì để có chứng từ lưu hợp lý.
    Năm 2008 đơn vị tôi có ký hợp đồng xây lắp trị giá 240tr đã xuất hoá đơn GTGT đầu ra 204tr và hạch toán các chi phí liên quan lên báo cáo tài chính năm 2008 nhưng chưa làm hồ sơ quyết toán công trình. Đến năm 2010 công trình có phát sinh giá trị xây lắp  là 25tr tổng giá trị xây lắp 265tr. Vậy tôi phải kê khai và phản ánh như thế nào trên các sổ sách và báo cáo tài chính năm 2010.
     
    Báo quản trị |  
  • #51015   12/04/2010

    nobitu802002
    nobitu802002

    Sơ sinh

    Nam Định, Việt Nam
    Tham gia:11/04/2010
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    hồ sơ lao động thời vụ

    Làm ơn cho tôi hỏi nếu lao động thời vụ không có sơ yếu lý lịch, chỉ có CMND photo kèm theo hợp đồng lao động thì khoản tiền lương trả cho họ có được tính vào chi phí không?
     
    Báo quản trị |  
  • #51016   12/04/2010

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Lao động thời vụ

    -Đối với khoản lao động thời vụ, bạn có hợp đồng lao động, ngoài ra, mỗi lần chi trả trên 500.000đ bạn phải trích lại 10% thuế TNCN nữa.

     
    Báo quản trị |  
  • #51041   17/04/2010

    THACHKHEG
    THACHKHEG

    Sơ sinh

    Hà Tĩnh, Việt Nam
    Tham gia:17/04/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    tiền hỗ trợ

    công ty mua hàng hóa, được bên bán hỗ trợ tiền vận chuyển thì hạch tóan như thế nào ?
     
    Báo quản trị |  
  • #54591   22/06/2010

    chip86hvtc
    chip86hvtc

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:22/06/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào mọi người!
    Cho mình hỏi với: Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản( đá,cát) theo QĐ 48.Mình đang rất phân vân về cách hạch toán những khoản chi phí phát sinh như:
    - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.
    - Chi phí lệ phí cấp phép, chi phí lập đề án thăm dò ...để có được giấy phép khai thác thì hạch toán ra sao? mình co ghi nhận vào TSCĐVH được ko? Nếu có thì mình phải trích khấu hao theo thời gian được phép khai thác à? cách hạch toán qua 154 như thế nào?
    - có thể giúp mình có 1 sơ đồ định khoản chung nhất được không?
    - thuế tài nguyên, phí môi trường thi mình ghi vào 154?
    Cảm ơn rất nhiều! Giúp mình nhanh nhanh với
     
    Báo quản trị |  
  • #54592   22/06/2010

    chip86hvtc
    chip86hvtc

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:22/06/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Anh ơi giúp em với!
    Cho mình hỏi với: Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản( đá,cát) theo QĐ 48.Mình đang rất phân vân về cách hạch toán những khoản chi phí phát sinh như:
    - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.
    - Chi phí lệ phí cấp phép, chi phí lập đề án thăm dò ...để có được giấy phép khai thác thì hạch toán ra sao? mình co ghi nhận vào TSCĐVH được ko? Nếu có thì mình phải trích khấu hao theo thời gian được phép khai thác à? cách hạch toán qua 154 như thế nào?
    - có thể giúp mình có 1 sơ đồ định khoản chung nhất được không?
    - thuế tài nguyên, phí môi trường thi mình ghi vào 154?
    Cảm ơn rất nhiều! Giúp mình nhanh nhanh với
     
    Báo quản trị |  
  • #54593   22/06/2010

    chip86hvtc
    chip86hvtc

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:22/06/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần



    Cho mình hỏi với: Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản( đá,cát) theo QĐ 48.Mình đang rất phân vân về cách hạch toán những khoản chi phí phát sinh như:
    - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.
    - Chi phí lệ phí cấp phép, chi phí lập đề án thăm dò ...để có được giấy phép khai thác thì hạch toán ra sao? mình co ghi nhận vào TSCĐVH được ko? Nếu có thì mình phải trích khấu hao theo thời gian được phép khai thác à? cách hạch toán qua 154 như thế nào?
    - có thể giúp mình có 1 sơ đồ định khoản chung nhất được không?
    - thuế tài nguyên, phí môi trường thi mình ghi vào 154?
    Cảm ơn rất nhiều! Giúp mình nhanh nhanh với
     
    Báo quản trị |  
  • #55532   29/06/2010

    nếu như cty bạn vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa tạo ra doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của cty thì những chi phí đó sẽ được hạch toán vào TK 242 để phân bổ dần. Còn nếu như cty bạn đã đi vào hoạt động kinh doanh tạo ra doanh thu thì những chi phí trên, kể cả thuế tài nguyên, và phí môi trường  mình nghĩ bạn phải hạch toán vào TK 642 mới đúng, tại sao bạn lại đưa vào 154
     
    Báo quản trị |  
  • #55973   05/07/2010

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Tài khoản 154 dùng cho việc hạch toán kế toán của đơn vị có hoạt động sản xuất sản phẩm, trường hợp đơn vị kinh doanh thương mại thuần tuý(mua -bán) thì không sử dụng tài khoản này, bạn nên xem thêm nguyên tắc hạch toán của 2 tài khoản này
     
    Báo quản trị |  
  • #212319   08/09/2012

    lientuyen
    lientuyen

    Sơ sinh

    Bắc Giang, Việt Nam
    Tham gia:17/03/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 250
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 1 lần


    Mọi người ơi. Ai biết các kết chuyển kế toán theo quyết định 48 thì bảo mình với

     

     
    Báo quản trị |  
  • #224330   06/11/2012

    tanphuocvo1987
    tanphuocvo1987
    Top 500
    Male
    Lớp 1

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2011
    Tổng số bài viết (365)
    Số điểm: 2919
    Cảm ơn: 381
    Được cảm ơn 234 lần


    Chào bạn:

    Trường họp này bạn phải xem lại số vốn đăng ký kinh doanh của công ty bạn, nếu góp vốn đủ trên giấy phép thì phần lãi vay này là họp lý, nếu phần góp vốn điều lệ chưa đủ thì phần thiếu tương ứng lãi vay thì không được trừ khi xác định thuế TNDN xem thêm TT 123 nhé

    Thân chào

    Học văn cho võ bất phu

    Học võ cho văn bất nhược

    Văn không võ, văn thành nhu nhược

    Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

     
    Báo quản trị |  
  • #235073   24/12/2012

    haktbeeahn1229
    haktbeeahn1229

    Chồi

    Hưng Yên, Việt Nam
    Tham gia:29/07/2008
    Tổng số bài viết (19)
    Số điểm: 1105
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    gautrang202
    14-07-2011, 08:07 PM
    Hệ thống tài khoản kế toán:
    635: chi phí tài chính
    642: chi phí quản lý doanh nghiệp.
    - Khi bạn chuyển tiền hay phí ngân hàng như bạn nói là để phục vụ trong việc thanh toán tiền kinh doanh. Khi đó bạn hạch toán vào 642 hay 641
    - Khi bạn chuyển tiền hay phí ngân hàng mà phục vụ trả lãi tiền vay hay góp vốn. Khi đó bạn hạch toán vào 635.
    Thân.

     

    Ha Tung

     
    Báo quản trị |  
  • #238363   09/01/2013

    thudominh22
    thudominh22

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:19/12/2012
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Các anh chị cho e hỏi vói ạ 

    vay khi trả tiền cho lao động thời vụ trên 500.000đ pải trích lại 10% thuế TNCN thi cái khoản trích đấy cho vào đâu thì hợp lý và co phải kê khai với thuế ko a nếu có thì nàm như thế nào ạ 

     
    Báo quản trị |  
  • #358529   24/11/2014

    Mọi người cho em hỏi vấn đề phí ngân hàng với:

    Khi ngân hàng thu phí SMS qua điện thoại thì có giấy báo nợ của ngân hàng và ngân hàng đã trừ số tiền phí đó từ TK công ty nhưng đến cuối tháng ngân hàng mới xuất hóa đơn cho khoản thu phí đó. Vậy mình phải hạch toán như thế nào?

     
    Báo quản trị |