Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

Chủ đề   RSS   
  • #152445 03/12/2011

    ryo_naibambi

    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:22/11/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 330
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

    Thưa luật sư!
    Luật sư cho cháu hỏi, công ty cháu có đợt mua hàng ống nhựa của công ty A, khoản tiền là 183tr, công ty cháu đã trả trước khoản tiền này cho NCC, sau khi trả 100% giá trị tiền hàng, NCC có cung cấp đủ hàng cho cty cháu, nhưng hóa đơn 01 tháng sau mới chuyển về trả cho công ty cháu.
    Khi đặt trước tiền hàng cho NCC, cháu có định khoản:
    Nợ TK 331 : giá trị trên hợp đồng
    Có  TK 112: giá trị trên hợp đồng
    Khi hàng về, kế toán kho bên cháu có hạch toán:
    N TK 156: giá trị trên hợp đồng
    Có TK 331:  giá trị trên hợp đồng
    Như vậy công nợ giữa công ty cháu và NCC đã được triệt tiêu, cháu muốn hỏi khi nhận được hóa đơn cháu phải hạch toán thế nào ạ? Xin tư vấn giúp cháu với ạ.
    Cháu xin cảm ơn!
    Trân trọng!
     
    28123 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #152676   04/12/2011

    le_minh_quan
    le_minh_quan

    Male
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:15/12/2009
    Tổng số bài viết (38)
    Số điểm: 280
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 14 lần


    Chào bạn ryo_naibambi

    Mình không phải là luật sư. Mình trả lời câu hỏi của bạn như sau:

    Khi bạn nhận hàng từ NCC nhưng chưa có hóa đơn bạn định khoản:

    Nợ 156
         Có 338x
    Nếu trong phần mềm  bạn có thể tạo 1 Tk trung gian bạn nên tạo để thay cho TK 338x này.

    Khi bạn nhận hóa đơn về bạn phản ánh định khoản:

    Nợ 338x
    Nợ 133
         Có 331

    Khi bạn thanh toán cho NCC:
    Nợ 331
        Có 111;112....

    Chào bạn!

     
    Báo quản trị |  
  • #258231   29/04/2013

    Kyodai
    Kyodai

    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:22/01/2013
    Tổng số bài viết (15)
    Số điểm: 150
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 2 lần


    Chào cả nhà!

    Cả nhà cho em hỏi: 19/3 khi nhận được đơn đặt hàng của công ty B, Công ty em có đến công ty A mua hàng(NVL)  số lượng là 140kg đơn giá chưa thuế là 155.000đ /kg, thuế 10%, và  thêu họ gia công luôn nhân công lắp đặt + vât tư phụ  chưa thuế là 600.000đ thuế 10%

    Ngày trên hóa đơn của công ty A xuất cho bên em là ngày 28/3.

    mà trên hóa đơn GTGT của công ty A chỉ viết :

    " 1. ống đồng 14kgX155.000 thành tiền 2.170.000

    2. nhân công lắp đặt+ vật tư phụ: 600.000"

    21/3 xuất cho Cty B 50 chiếc ống thổi.Vậy em phải hạch toán như thế nào ạ?

    Mong cả nhà giúp em với ạ!

     
    Báo quản trị |  
  • #258535   02/05/2013

    kien-cpa
    kien-cpa

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/05/2013
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 100
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 3 lần


     

    Ngày trên hóa đơn của công ty A xuất cho bên em là ngày 28/3 ==> ngày này phải trước ngày 21/3 chứ?.

    mà trên hóa đơn GTGT của công ty A chỉ viết ==> (Xem lại thuế suất NVL và Dvụ khác nhau không ? nếu khác thì xuất 2 hóa đơn)

    " 1. ống đồng 14kgX155.000 thành tiền 2.170.000 ==> 140kg hay 14kg?

    2. nhân công lắp đặt+ vật tư phụ: 600.000"

    21/3 xuất cho Cty B 50 chiếc ống thổi.Vậy em phải hạch toán như thế nào ạ? ==> xuất hóa đơn đầu ra trước hóa đơn đầu vào ?

    Tôi có ghi chú một số lưu ý màu đỏ. Bạn xem lại nhé.

    Còn về hạch toán thì dễ thôi, nếu cty bạn có làm sản xuất, nhưng trường hơp này bạn mua về rồi đem gia công, bạn hạch toán vào nguyên liệu (152) sau đó xuất ra 621 và 154 (gia công), sau khi tổng hợp được 621 + 600k (chi phí gia công + vật liệu phụ) bạn tổng hợp lại ra giá thành (155) và xuất giá vốn (632). Ngược lại nếu bạn mua đứt bán đoạn thì hạch toán thẳng 156, kết xuất 632 luôn. 

     

     

    Kiên (CPA, CAT) tư vấn: Thiết lập quản lý nội bộ doanh nghiệp - Thuế - Kế toán - Tài chính. Khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Phone: 0933 086 439. Truy cập tư vấn, hỏi đáp tại: http://ketoanhopnhat.com

     
    Báo quản trị |  
  • #261053   13/05/2013

    Kyodai
    Kyodai

    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:22/01/2013
    Tổng số bài viết (15)
    Số điểm: 150
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 2 lần


    Em cảm ơn Kien -cpa nhé. 

    Ngày trên hóa đơn của công ty A xuất cho bên em là ngày 28/3 ==> ngày này phải trước ngày 21/3 chứ?.

    - Ngày nhập kho 50 chiếc ống thổi là ngày 20/3 (ngày cty A xuất hóa đơn cho bên em là 28/3); => Như vậy có phải là hàng về trước hóa đơn về sau k ạ?

    (Xem lại thuế suất NVL và Dvụ khác nhau không ? nếu khác thì xuất 2 hóa đơn)

    - Thuế suất của NVL( ống đồng) và nhân công đều là 10%;

    140kg hay 14kg?

    -Ống đồng là 14kg.

    Dữ liệu trên HĐ : 28/3

     

    1.ống đồng 14kgX155.000 thành tiền 2.170.000

    2. nhân công lắp đặt+ vật tư phụ: 600.000"

    Vậy anh ( chị) cho em hỏi:

    Em mua NVL của Cty A  không qua kho và thuê họ lắp đặt luôn thì hạch toán như thế nào?

    Khi sản phẩm hoàn thành Cty A giao cho bên em, bên e nhập kho, và xuất bán thì hạch toán như thế nào?

    xuất hóa đơn đầu ra trước hóa đơn đầu vào  thì có sai gì k ạ?

    Em mong mọi người giúp em với ạ?

     
    Báo quản trị |  
  • #355899   12/11/2014

    Nguyenthinho123
    Nguyenthinho123

    Sơ sinh

    Đà Nẵng, Việt Nam
    Tham gia:24/10/2014
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào cả nhà:

    cho em hỏi cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau, khi hóa đơn về ?

     

     
    Báo quản trị |  
  • #363319   17/12/2014

    yenhp87
    yenhp87

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:18/10/2013
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    Công ty em là công ty xây dựng nhỏ, có khi vật tư mua và nhập kholà Tháng 1/2014 nhưng tháng 5/2014 người bán mới giao hóa đơn, ngày trên hóa đơn là T5/2014 vì mỗi làn công ty mình lấy số lượng ít, người bán tổng hợp mấy lần mua hàng của bên mình vào một hóa đơn. Anh/chị cho em hỏi hóa đơn như vậy có được chấp nhận không ạ? (ngày trênhóa đơn xuất sau ngày mua hàng)

     
    Báo quản trị |  
  • #369052   26/01/2015

    haiduongxanhnd
    haiduongxanhnd

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:26/01/2015
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin cho em hỏi. Công ty em nhập hàng từ tháng 6 chưa có hóa đơn đầu vào. Nhưng công ty em lại xuất hóa đơn tháng 6 cho khách rồi.tháng 8 NCC mới xuất hóa đơn cho bên em. Giờ em hạch toán như nào  cho hợp lý ạ

     
    Báo quản trị |