Kế toán hạch toán công trình

Chủ đề   RSS   
  • #147645 15/11/2011

    thaokt2011

    Sơ sinh

    Đồng Tháp, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 95
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 0 lần


    Kế toán hạch toán công trình

    Xin hỏi luật sư:

    Khi thực hiện công trình đầu vào mua các cây kiểng, phân bón , .... gạch đá xi măng để xây dựng chỉnh trang vỉa hè cho chủ đầu tư thì hạch toán tất cả vào tài khoản 154 khi hoàn thành công trình thì kết chuyển vào tài khoản N632, C154. Nhưng nếu có chi phí bảo hành công trình phát sinh sau thì hạch toán như thế nào?

    Vốn điều lệ của công ty được góp bằng một số cây xanh, thảm cỏ, khi nhận góp vốn bằng những loại cây kiểng thì hạch toán vào tài khoản nào? Và khi làm công trình thì hạch toán như thế nào?

    Xin cảm ơn.
     
    17726 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #147659   15/11/2011

    thaokt2011
    thaokt2011

    Sơ sinh

    Đồng Tháp, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 95
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin hỏi luật sư về cách tính thuế TNDN khi bán TSCĐ:
    Cty em bán 1TSCĐ (xe tải) thì hạch toán ghi giảm :
    N214  98tr
    N811 172
    C211 270tr
    Khi xuất hóa đơn :
    N112       198tr
    C711       180tr
    C3331       18tr
    Xin luật sư hướng dẫn dùm em cách  tính thuế TNDN phải nộp khi bán TSCĐ này .
    Xin cảm ơn.
                                                                
     
     
    Báo quản trị |  
  • #150268   25/11/2011

    chauhoangkhanh
    chauhoangkhanh

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2011
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 465
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 9 lần


    Cái vụ bảo hành thì sau mỗi công trình, bạn nên trích 5% chi phí bảo hảnh và đưa nó vào 352(Nợ 627/Có 352). Để khi có chi phí phát sinh thì trích từ 352 này ra nhe bạn(Nợ 352/Có 111,112). Khi hết thời gian bảo hành cho công trình thì bạn hạch toán trả lại số dư trên TK 352 này nhe(Nợ TK 352/Có TK 711)=> để cho số dư của 352 trở lại = 0

    ♥ Đời ♦ là ♣ thế ♠

    Châu Khánh, email: chaukhanh0937179119@yahoo.com.vn

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn chauhoangkhanh vì bài viết hữu ích
    thaokt2011 (28/11/2011)
  • #150930   28/11/2011

    thaokt2011
    thaokt2011

    Sơ sinh

    Đồng Tháp, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 95
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 0 lần


    Nhưng bạn cho tôi hỏi: cty hạch toán theo QĐ 48 thì đưa vào TK154 hay TK 642. Nhưng khi hết bảo hành nếu hạch toán vào TK 711 (TN khác) thì phải chịu thuế TNDN, vâ%3ḅy mình hạch toán vào TK632 để giảm chi phí có hợp lý không?
    Xin cảm ơn. 
     
    Báo quản trị |  
  • #151094   28/11/2011

    chauhoangkhanh
    chauhoangkhanh

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2011
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 465
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 9 lần


    Công trình thì thường các công ty theo dõi theo hạng mục hay giai đoạn, khi kết thúc 1 công trình có nghĩa là bạn đã phải xác định chi phí, lãi, lỗ cho công trình đó rồi. Việc bạn đưa lại 632 (của đúng công trình đó) chỉ làm cho bạn rườm rà trong việc xác định lại lợi nhuận của công trình đó sau 1 năm.
    Việc bạn đưa vào 632 hay 711 bạn đều phải chịu thuế TNDN ( giảm 632 tức 421 tăng, 711 tăng tức 421 tăng, nó là như nhau).
    Mong các bạn ý kiến!

    ♥ Đời ♦ là ♣ thế ♠

    Châu Khánh, email: chaukhanh0937179119@yahoo.com.vn

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn chauhoangkhanh vì bài viết hữu ích
    thaokt2011 (29/11/2011)
  • #151211   29/11/2011

    thaokt2011
    thaokt2011

    Sơ sinh

    Đồng Tháp, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 95
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 0 lần


    Bạn cho tôi hỏi thêm các cây kiểng khi mua để thực hiê%3ḅn công trình có cần hạch toán theo dõi như hàng tồn kho, nếu có hạch toán vào TK152 hay TK156 thì hợp lý. Và chi phí nhân công thuê ngoài của mỗi công trình không cố định (có ký hợp đồng lao đô%3ḅng dưới ba tháng,bảng chấm công ,bảng lương) vâ%3ḅy mình có cần phải kê khai thuế TNCN cho họ không?
    Vì mình chưa có kinh nghiê%3ḅm mong bạn cho ý kiến!
    Xin cảm ơn 
     
    Báo quản trị |  
  • #151331   29/11/2011

    chauhoangkhanh
    chauhoangkhanh

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2011
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 465
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 9 lần


    Chi phí mua cây kiểng: bạn xem thử trong dự toán xem nó có quy định phải có hay không nhe bạn.
    Trường hợp nó thuộc dự toán công trình và góp phần hình thành để hoàn thành công trình thì nó là chi phí NVL. Còn nếu không có, Công ty bạn tự ý mua để tặng thêm cho Chủ Đầu Tư để làm cho Công trình thêm đẹp thì nó sẽ là 627.
    Việc bạn mua cây kiểng về, xem cây kiểng bạn có cần bảo quản hay không, nếu bạn mua về mà để ngoài công trình luôn thì bạn hạch toán thẳng vào 621 (trường hợp là CPNVL), hay 627 (trường hợp tặng thêm cho Chủ Đầu tư).
    TK 156 ở công ty xây dựng thường ít sử dụng bạn nhé.Ở đây bạn định khoản vào 156 chi phí cây kiểng, thì bạn định đem bán cho ai àh?
    Trường hợp thuê nhân công bên ngoài, thì ở đây có 2 trường hợp (thuê dịch vụ bên ngoài có xuất hóa đơn cho bạn rõ ràng - TH này thì cần hợp đồng và hóa đơn đầy đủ), còn nếu là thuê nhân công làm việc thời vụ thì hoặc dưới 3 tháng ( thì theo mình được biết vẫn phải có hợp đồng,vẫn phải chấm công, vẫn phải có tên người ta trên Bảng Lương, và cuối năm vẫn phải quyết toán thuế TNCN cho người đó).

    ♥ Đời ♦ là ♣ thế ♠

    Châu Khánh, email: chaukhanh0937179119@yahoo.com.vn

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn chauhoangkhanh vì bài viết hữu ích
    thaokt2011 (06/12/2011)
  • #153149   06/12/2011

    thaokt2011
    thaokt2011

    Sơ sinh

    Đồng Tháp, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 95
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 0 lần


    Bạn cho tôi hỏi thêm: Trường hợp cty SXKD ngành nghề chế biến thức ăn sản phẩm đầu ra là thức ăn, đầu vào gồm nhiều loại nguyên liệu. Do tình hình SXKD khó khăn nên công ty có bán nguyên liệu cho khách hàng. Vì hiện tại cty được miễn giảm thuế TNDN nên khi bán nguyên liệu  có tính thuế TNDN phải nộp không? 
    Rất mong các bạn cho ý kiến! 
    Xin cảm ơn

     
    Báo quản trị |