Hướng dẫn giúp tôi hạch toán tiền CKTM

Chủ đề   RSS   
  • #142214 24/10/2011

    hanina

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:18/05/2010
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 270
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 0 lần


    Hướng dẫn giúp tôi hạch toán tiền CKTM

    Kính chào : Luật sư

    Hiện nay , Công ty tôi chuẩn bị trả chiết khấu thương mại cho các nhà phân phối đạt doanh số theo qui định của Cty. Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi các xuất hóa đơn cho số tiền chiết khấu TM như thế nào ạ?

    - Giả sử, nhà phân phối A đạt doanh số trong năm là 10 tỷ và số tiền CKTM mà nhà PP đó được hưởng là 770 triệu , được trả vào ngày 25/12/2011 , vậy nếu như ngày 25/12/2011 Cty tôi xuất hóa đơn 770 triệu đó có được ghi như vậy không :

    01. Mặt hàng A                     50 cái * 10.000.000 đ = 500.000.000 đ
    02. Mặt hàng B                     100 cái * 2.000.000 đ = 200.000.000 đ
     (hóa đơn CKTM)                                   TC :         = 700.000.000 đ
                                                                 VAT 10%:    70.000.000 đ
                                                                  TC             770.000.000 đ

    Kính mong luật sư hướng dẫn giúp tôi hạch tóan khi trả tiền CKTM như thế nào a.

    Xin cảm ơn luật sư


     
    5510 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #147225   12/11/2011

    dungabcluat
    dungabcluat
    Top 500
    Male


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/11/2011
    Tổng số bài viết (271)
    Số điểm: 2089
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 118 lần


    ???
    Vậy công ty của bạn xuất hoá đơn để nhận tiền hay xuất tiền để nhận hoá đơn?
    Nếu xuất tiền, sẽ có 1 văn bản nào đó của giám đốc công ty bạn, căn cứ gì gì đó để trả tiền chiết khấu. Bạn gửi văn bản đó cho đại lý, họ viết hoá đơn, đưa lên và bạn xuất tiền.
    Nếu bạn xuất hoá đơn thì làm ngược lại.
    Nói thật là tôi trả lời mà cũng chưa thực sự biết bạn hỏi gì?
    Dù sao cũng chúc bạn thành công ngoài mong đợi

    Luật sư. Chuyên Tư vấn doanh nghiệp - Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp

    ĐT 0916029966 Email: dungtvluat@gmail.com

     
    Báo quản trị |  
  • #147263   12/11/2011

    hoanglienson1
    hoanglienson1

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:26/09/2011
    Tổng số bài viết (32)
    Số điểm: 265
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 10 lần


    Theo QĐ 15:

    #ffffc6; text-align: justify; text-indent: 0.5in; font-family: 'times new roman';">#4f4f00;">1. Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

    #ffffc6; text-align: justify; text-indent: 0.5in; font-family: 'times new roman';">#4f4f00;">Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại

    #ffffc6; text-align: justify; text-indent: 0.5in; font-family: 'times new roman';">#4f4f00;">Nợ TK 3331 - Thuế GTGT được khấu trừ (33311) (Nếu có)

    #ffffc6; text-align: justify; text-indent: 0.5in; font-family: 'times new roman';">     #4f4f00;">Có các TK 111112, 131,. . .

    #ffffc6; text-align: justify; text-indent: 0.5in; font-family: 'times new roman';">#4f4f00;">2. Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người mua phát sinh trong kỳ sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi:

    #ffffc6; text-align: justify; text-indent: 0.5in; font-family: 'times new roman';">#4f4f00;">Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

    #ffffc6; text-align: justify; text-indent: 0.5in; font-family: 'times new roman';">     #4f4f00;">Có TK 521 - Chiết khấu thương mại.

    Bạn nghiên cuu nhé
     
    Báo quản trị |