Hỏi về thuế Giá trị gia tăng.

Chủ đề   RSS   
  • #29685 29/07/2008

    ketoanttctayninh

    Sơ sinh

    Tây Ninh, Việt Nam
    Tham gia:23/04/2008
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Hỏi về thuế Giá trị gia tăng.

        Khi Nhà nước mở rộng lộ giới, đã giải tỏa một phần Cơ sở kinh doanh của DN. Vậy khi nhận tiền đền bù giải tỏa của nhà nước DN tôi có phải nộp thuế GTGT hay không? Nhờ Luật sư hướng dẫn.
    Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 01:42:43 PM
     
    92767 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang <1234567>»
Thảo luận
  • #40592   17/12/2008

    khodangkythehu
    khodangkythehu

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:17/12/2008
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    KÊ KHAI THUẾ GTGT ĐẦU VÀO!

    Có thể giải đáp giúp em thắc mắc sau: Hoá đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 08 mà bây giờ mới kê khai đê tính thuế GTGT được khấu trừ của tháng 11 thì có còn đúng trong thời hạn kê khai theo quy định nữa không ah? Em không hiểu lắm về quy định được kê khai trong thời hạn 03 tháng cụ thể tính như thế nào?
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ sớm!
     
    Báo quản trị |  
  • #40593   18/12/2008

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho, trừ trường hợp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng để đầu tư xây dựng, lắp đặt tạo thành TSCĐ của cơ sở kinh doanh chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra hoặc thuế đầu vào của tài sản cố định phát sinh từ 200 triệu đồng trở lên được khấu trừ dần theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch). Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.

     
    Báo quản trị |  
  • #40719   13/02/2009

    quynh038
    quynh038

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:09/10/2008
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 55
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thuế GTGT theo quy định mới

    Xin hỏi: thuế GTGT trong vận chuyển có phải tăng từ 5% lên 10% tính từ T1/2009 k?
     
    Báo quản trị |  
  • #40720   08/01/2009

    cucthuedno
    cucthuedno

    Sơ sinh

    Vietnam --> Đăk Nông
    Tham gia:22/08/2008
    Tổng số bài viết (13)
    Số điểm: 100
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 1 lần


    Thuế GTGT theo quy định mới

    #ccc" align="center">

    Đúng như vậy đấy bạn ạ!

     
    Báo quản trị |  
  • #40721   09/01/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Thuế GTGT năm 2009

    Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 thì:
    -Dịch vụ vận tải quốc tế trong danh mục nhóm hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất 0% nên dịch vụ vận tải quốc tế áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.
    Căn cứ Khoản 3, Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định: "Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này".
    -Dịch vụ vận tải nội địa bao gồm cả vận chuyển hành khách và hàng hoá (trừ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại Khoản 16 Điều 5 của Luật)   không có trong danh mục nhóm hàng hoá dịch vụ thuộc Khoản 1 và Khoản  2, Điều 8. Vì vậy, dịch vụ vận tải nội địa áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

    Vì vậy, từ ngày 01/01/2009 là ngày Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 có hiệu lực, nếu dịch vụ vận chuyển của bạn là:
    -Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
    -Vận tải quốc tế: áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%
    -Vận tải  nội địa thông thường: áp dụng mức thuế suất 10%

    Bạn có thể tham khảo thêm Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 tại địa chỉ:
    http://www.thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=VC&LID=10576008

     
    Báo quản trị |  
  • #40722   08/02/2009

    minhnt81
    minhnt81

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/02/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thuế suất thuế GTGT đối với DV bảo hiểm hàng hoá XNK và vận tải quốc tế?

    Chào anh/ chị!
    Vui lòng hướng dẫn giúp em thuế suất thuế GTGT của dịch vụ bảo hiểm cho hàng hoá XNK, vận tải quốc tế theo luật thuế GTGT mới, áp dụng từ 01/01/2009 là bao nhiêu % ạh?! Em cảm ơn nhiều!
    Em Minh (ms)

     
    Báo quản trị |  
  • #40723   13/02/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Theo qui định tại thông tư 129/2008 thì dịch vụ bảo hiểm cho hàng hoá xuất khẩu chịu thuế suất thuế GTGT là 10%; Vận tải quốc tế chịu thuế suất 0%

     
    Báo quản trị |  
  • #40755   07/05/2009

    ngockhanhbia
    ngockhanhbia

    Sơ sinh

    Quảng Ngãi, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (15)
    Số điểm: 105
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Luat thue VAT

    Tại chương III, điều 9, khoản 1, điểm e của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hưứong dẫn về khấu trừ thuế VAT như sau:
    "Thuế GTGT đầu vào phát sinh tháng nào được kê kahi khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung, thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót"
    Như vậy : cơ sở kinh doanh A có 01 hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 31/12/2008, đến tháng 1/2009 kế toán của cơ sở kinh doanh mới nhận được hoá đơn này và ghi sổ kế toán trong tháng 1/2009, thì hoá đơn này cơ sở kinh doanh A có được kê khai và khấu trừ trong tháng 1/2009 hay không?

     
    Báo quản trị |  
  • #40756   13/01/2009

    Nguyentrilac
    Nguyentrilac
    Top 500
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (288)
    Số điểm: 1370
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 12 lần


    Bạn đã dẫn đúng điều luật và nội dung điều luật đã nói rõ rồi bạn còn băn khoăn gì nữa ? Câu trả lời là được bạn à.

     
    Báo quản trị |  
  • #40757   30/03/2009

    ngockhanhbia
    ngockhanhbia

    Sơ sinh

    Quảng Ngãi, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (15)
    Số điểm: 105
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Hàng hoá xuất dùng để giới thiệu sản phẩm

    Đơn vị tôi là đơn vị Thương mại, để xúc tiến thương mại, bán hàng đơn vị thường xuyên xuất hàng để giới thiệu sản phẩm, vậy loại hàng hoá này có tính thuế giá trị gia tăng hay không?
    Rất mong tư vấn giúp.
     
    Báo quản trị |  
  • #40758   07/05/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    #ccc" align="center">

    Căn cứ điểm 2.4 a Mục IV Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định về sử dụng hoá đơn hướng dẫn:

    “2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:

    a) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

    Như vậy, việc đơn vị bạn xuất hàng để phục vụ xúc tiến thương mại thì đơn vị bạn phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

     
    Báo quản trị |  
  • #40761   15/01/2009

    dungmitec
    dungmitec

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Điều chỉnh thuế VAT trong hợp đồng ký năm 2008 hoàn thành năm 2009

    Kính gửi Anh/Chị luật sư,

    Tôi có một hợp đồng cung cấp thiết bị được ký kết vào tháng 12 năm 2008 với mức thuế VAT 5% cho từng thiết bị và hiện nay hợp đồng này đang được thực hiện, sẽ kết thúc năm 2009. Vậy xin hỏi anh/chị luật sư:
    * Khi công ty tôi xuất hóa đơn, thuế VAT sẽ là 5 hay 10%?
    * Nếu là 5% thì phải làm những thủ tục, giấy tờ gì để xuất hóa đơn hợp lệ?
    * Nếu là 10% thì phải trình những giấy tờ nào để bên chủ đầu tư cho phép sửa đổi hợp đồng điều chỉnh lại tỷ suất VAT?
    * Nếu có văn bản của chính phủ, xin cho biết là thông tư hay quyết định nào?

    Mong nhận được hồi âm sớm,
    Xin cảm ơn!
    Nguyễn Vũ Dũng
    email: vdung0711@yahoo.com
     
    Báo quản trị |  
  • #40762   15/01/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Bạn không nêu rõ là kinh doanh những loại thiết bị nào, bạn tham khảo qui định cụ thể tại Thông tư 32/2007/TT-BTC và Thông tư 129/2008/TT-BTC

     
    Báo quản trị |  
  • #40773   10/02/2009

    tneco
    tneco

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/12/2008
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

    Tôi có nghe nói từ 1/1/2009, các khoản tiền mua hàng hóa/dịch vụ có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên, người mua hàng phải thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản cho người bán thì tiền thuế VAT trên hóa đơn đó mới được phép khấu trừ. Xin hỏi thông tin này có đúng không, nằm ở văn bản nào, lúc nào được áp dụng?

    Xin chân thành cám ơn.
    Nguyễn Văn Hải
     
    Báo quản trị |  
  • #40774   23/01/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Từ 1/1/2009, để được khấu trừ thuế GTGT thì khi mua hàng hoá, dịch vụ phải: 
    Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
    Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

    Bạn nghiên cứu thêm thông tư 129/2008/TT-BTC

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn nqtrang vì bài viết hữu ích
    trinhoanhht (11/10/2011)
  • #40775   19/01/2009

    tneco
    tneco

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/12/2008
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin cảm ơn rất nhiều!
     
    Báo quản trị |  
  • #40776   10/02/2009

    quynh038
    quynh038

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:09/10/2008
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 55
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    theo chủ đề thuế GTGT

    nqtrang cho m hỏi: vậy trong một ngày mình viết 2 hoặc 3 tờ hóa đơn cho một khách hàng đều dưới 20tr thì bên khách hàng có được khấu trừ đối với hóa đơn đó k?
     
    Báo quản trị |  
  • #40777   10/02/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Nhưng tổng giá trị thanh toán phải dưới 20 triệu, nếu trên phải thanh toán qua ngân hàng thì mới được khấu trừ
     
    Báo quản trị |  
  • #40906   01/03/2009

    langphong
    langphong

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:11/02/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Khấu trừ thuế GTGT


    Công ty tôi có thuê Công ty A xây dựng công trình, vào tháng 12 năm 2008 Công ty tôi có tạm ứng tiền thi công (tiền mặt) cho Công ty A là 1 tỷ đồng (đã có chứng từ đầy đủ) nhưng đến tháng 02/2009 Công ty A mới xuất hoá đơn GTGT 1 tỷ đồng đó cho Công ty tôi. Và hiện tại công trình vẫn còn dở dang chưa hoàn thành. Tôi xin hỏi trường hợp như vậy Công ty tôi có được khấu trừ thuế GTGT không?

    Rất mong được sự tư vấn của luật sư.

     
    Báo quản trị |  
  • #40907   22/02/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 500
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Trường hợp công ty bạn được khấu trừ đối với khoản tiền đã ứng năm 2008; khi thanh lý hợp đồng cần nêu rỏ khoản phải thanh toán, đã thanh toán(2008), còn phải thanh toán; các khoản tiền thanh toán trong năm 2009 phải được thanh toán qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế GTGT (giá trị từ 20 triệu đồng trở lên)

     
    Báo quản trị |  

Chủ đề đã khép lại!