Hỏi về hạch toán hàng gia công

Chủ đề   RSS   
  • #121660 03/08/2011

    meoconsuoinang

    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/08/2011
    Tổng số bài viết (49)
    Số điểm: 825
    Cảm ơn: 11
    Được cảm ơn 4 lần


    Hỏi về hạch toán hàng gia công

      Các tiền bối cho em hỏi về cách hạch toán hàng gửi gia công với ( xuất NVL ban đầu, chi phí gia công, nhập hàng về ) khi mình đóng vai trò người gửi gia công và người nhận gia công với.
     
    63137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #121913   04/08/2011

    CCCCCCC
    CCCCCCC

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/07/2011
    Tổng số bài viết (50)
    Số điểm: 496
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 15 lần


    Bên Nhận Gia  Cong
    Khi nhận hàng ghi đơn N002

    1- Tập hợp chi phí phát sinh:

    N621,622,627,133
    C111,112,331...
    2-Két chuyển chi phí theo từng đối tuợng tập hợp

    N154 - chi tiết cho từng đơn đặt hàng gia công
    C621,622,627
    gia công hoàn thành (CHƯA TRẢ HÀNG NGAY)
    N155
    C154
    chuyển trả hàng cho người đặt gia công (NẾU KHÁCH HÀNG CHƯA CHẤP NHẬN THANH TOÁN)
    N157
    C155,154
    khách hàng chấp nhận thanh toán
    N632
    C157
    thu tiền về gia công
    N111,112,131
    C511
    C3331 (NẾU CÓ)
    đồng thời ghi đơn bên có tk 002

     

    Bên gửi đi Hàng Gia Công:

    - Khi xuất nguyên liệu, vật liệu đưa đi gia công, chế biến, ghi:
    Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
    Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.

    - Khi phát sinh chi phí thuê ngoài gia công, chế biến, ghi:
    Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
    Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
    Có các TK 111, 112,331 . . .

    - Khi nhập lại kho số nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công, chế biến xong, ghi:
    Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
    Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

    Nhận cung cấp thiết bị đưa ông táo về trời.

     
    Báo quản trị |  
  • #190185   31/05/2012

    Chào CCCCCCC!

    CCCCCCC cho e hỏi chút: Khi xuất nguyên liệu, vật liệu đưa đi gia công, chế biến để có thành phẩm nhập kho thì hạch toán thế nào được ạ?
     
    Báo quản trị |  
  • #243205   02/02/2013

    Kyodai
    Kyodai

    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:22/01/2013
    Tổng số bài viết (15)
    Số điểm: 150
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 2 lần


    Khi xuất NVL ghi Nợ 154/Có 152

    khi nhập kho thành phẩm ghi Nợ 155/Có 154

    chúc bạn thành công

     
    Báo quản trị |  
  • #246735   04/03/2013

    Kyodai
    Kyodai

    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:22/01/2013
    Tổng số bài viết (15)
    Số điểm: 150
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 2 lần


    Mọi người cho em hỏi?

    -cách hạch toán từ khi : mua NVL về nhập kho -> xuất gia công sản phẩm( doanh nghiệp tự gia công) -> nhập kho thành phẩm -> đem bán

    - Các chứng từ cần thiết của quá trình trên là gì? 

    Mong mọi người giúp đỡ

     
    Báo quản trị |  
  • #287520   22/09/2013

    saobang_ty
    saobang_ty

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:22/09/2013
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Các bạn giúp mình hạch toán nghiệo vụ sau: Xuất kho thành phẩm để đổi lấy nguyên vật liệu dùng vào hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa,trị giá trao đổi chưa thuế GTGT là 230,giá thành sản xuất của số sản phẩm này là 180,nguyên vật liệu nhận về theo giá chưa thuế GTGT là 150,cả hai mặt hàng này đều chịu thuế GTGT 10%.Phần chênh lệch hai  bên đã đồng ý thanh toán cho nhau băng tiền mặt.

    Cập nhật bởi saobang_ty ngày 22/09/2013 12:54:51 SA sủa chủ đề
     
    Báo quản trị |  
  • #294012   29/10/2013

    vanducphuonglinh
    vanducphuonglinh

    Female
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:29/10/2013
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Nợ TK 632/Có TK 155: 180

    Nợ TK 152 : 150

    Nợ TK 133 : 15

    Nợ Tk 111 : 88

             Có TK 511  230

              Có TK 333    23

     

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn vanducphuonglinh vì bài viết hữu ích
    binhminhrucsang (26/01/2015)
  • #355931   12/11/2014

    che73
    che73

    Sơ sinh


    Tham gia:05/04/2014
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 0 lần


    Cách hạch toán hàng gia công

    Cả nhà cho mình hỏi: Cty mình chuyên nhận hàng về gia công, nếu theo nguyên tắc thì khi nhận hàng về ĐK vào TK 002 nhưng nhận hàng chỉ là NVL + phiếu xuất kho chứ không có giá trị bằng tiền thì ĐK vào TK 002 làm sao? Cám ơn các tiền bối!

     
    Báo quản trị |  
  • #305248   06/01/2014

    vuthihueqptb
    vuthihueqptb

    Sơ sinh

    Thái Bình, Việt Nam
    Tham gia:28/12/2013
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 165
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    công ty em nhập sợi về, xuất sợi đi dệt, nhập khăn, xuất khăn đi tẩy, nhập khăn đã tẩy xuất may gia công, nhập khăn đã may, xuất thành phẩm

    nếu có nhiều bước như vậy thì hạch toán thế nào ạ. các toán thế nào ạ

    help

     
    Báo quản trị |  
  • #391911   13/07/2015

    vuthihueqptb viết:

    công ty em nhập sợi về, xuất sợi đi dệt, nhập khăn, xuất khăn đi tẩy, nhập khăn đã tẩy xuất may gia công, nhập khăn đã may, xuất thành phẩm

    nếu có nhiều bước như vậy thì hạch toán thế nào ạ. các toán thế nào ạ

    help

     

    Chào chị Huệ,

    Topic này từ khá lâu rồi nhưng em mới làm cho công ty về sản xuất khăn với các khâu sản xuất như chị nêu ở trên. Chắc câu hỏi này từ năm trước thì chị Huệ đã tìm ra cách làm cho cty mình rồi, Chị có thể cho em xin chút chia sẽ kinh nghiệm của chị được chứ ạ! 

    Em cảm ơn chị! Nếu được chị inbox em theo acc này hoặc email của em: hoanggiang6491@gmail.com

    Thanks!

     
    Báo quản trị |  
  • #368856   24/01/2015

    cuongbui1708
    cuongbui1708

    Sơ sinh

    Tây Ninh, Việt Nam
    Tham gia:24/01/2015
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào anh chị nha !

    Cho e hỏi là Cty của em nhận ván về gia công thành mặt bàn cho Cty khác . Vậy anh (chị) có thể chỉ dùm em cách hạch toán được hok vậy ak!

     
    Báo quản trị |  
  • #369087   26/01/2015

    1. Khi mua vật liệu về nhập kho:Nợ TK 152,Nợ TK 113, Có TK 331,111,112;

    2. khi gia công chế biến(tự chế): Nợ TK 154, Có TK 152

    3. Khi chế biến xong: Nợ tk 152,có tk154

     
    Báo quản trị |  
  • #386924   08/06/2015

    Chào bạn che73, mình giờ cũng đang có thắc mắc như bạn. Mình cũng đang làm ở cty may gia công xuất khẩu. Chắc giờ bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi bày cách cho mình với.

    Mail của mình là: nguyenquyen011089@gmail.com

    Cảm ơn bạn.

    Cập nhật bởi quyennguyen123 ngày 08/06/2015 04:09:12 CH
     
    Báo quản trị |  
  • #409091   09/12/2015

    hoanthuan
    hoanthuan

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:04/09/2015
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Mọi người cho em hỏi vói ạ. Công ty em làm hàng may gia công xuất khẩu ạ và công ty em lại cho hàng công ty khác gia công lại thì khi bên đó làm xong chuyển hàng về và viết hóa đơn gia công cho bên em thì mọi nguoif cho em hỏi là khi nận dc hoad đon về thì em hạch toán như nào ạ

    Mong nhận dc ý kiến của mọi nguoif ạ cảm ơn nhiều

     
    Báo quản trị |  
  • #439120   19/10/2016

    luoiyeu
    luoiyeu

    Sơ sinh

    Thanh Hoá, Việt Nam
    Tham gia:19/10/2016
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    anh chị cho em hỏi,công ty không thuộc sản xuất mà chỉ nhận các đơn hàng của nước ngoài về đi thuê gia công tại các nhà máy ,thì NPL bên khách hàng cấp thì phải hạch toán như thế nào trong công ty

     
    Báo quản trị |