HOI VE CACH HACH TOAN

Chủ đề   RSS   
  • #143194 27/10/2011

    viethald2010

    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/09/2011
    Tổng số bài viết (63)
    Số điểm: 1115
    Cảm ơn: 8
    Được cảm ơn 1 lần


    HOI VE CACH HACH TOAN

    CHÀO CẢ NHA!
     hi mình có một nghiệp vụ muốn hỏi,  hôm nay mình nhận được một hóa đơn GTGT ngày 25/09 của nhân viên học lớp bồi dưỡng lớp kế toán về nói mình thanh toán, vậy mình hạch toán vào chi phí của tháng 10 ngày hay hạch toán cho tháng 9, và làm báo cáo thế mình kê trên banngr ke 01-2 hay KHBS, cả nhà tư vấn jum mình nha!
    cảm ơn cả nhả nhìu!
     
    4782 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #143344   27/10/2011

    truonghaitn
    truonghaitn

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:26/12/2008
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Bạn cứ hạch toán tháng 10 bình thường chứ hạch toán tháng 9 làm gì rồi điều chỉnh cho mệt ra! kê khai tháng 10 luôn vào BK mua vào, hóa đơn được kê khai muộn nhất trong 6 tháng mà.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn truonghaitn vì bài viết hữu ích
    viethald2010 (29/10/2011)
  • #143355   27/10/2011

    nhungtong8388
    nhungtong8388



    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/02/2011
    Tổng số bài viết (109)
    Số điểm: 1795
    Cảm ơn: 29
    Được cảm ơn 18 lần


    Theo mình bạn cứ khai bình thường. Theo TT 129

    c.8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.

    Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 27/10/2011 04:59:28 CH Cập nhật bởi nhungtong8388 ngày 27/10/2011 04:04:51 CH, sửa lỗi

    _________________ĐỖ ___BẢO ____NGỌC _____________________

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn nhungtong8388 vì bài viết hữu ích
    viethald2010 (29/10/2011)
  • #143814   29/10/2011

    viethald2010
    viethald2010

    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/09/2011
    Tổng số bài viết (63)
    Số điểm: 1115
    Cảm ơn: 8
    Được cảm ơn 1 lần


    bạn ơi mình còn một vấn đề nữa muốn hỏi, mình nhận được một cái hóa đơn mua sách kế toán của nhân viên đi tập huấn kế toán về, ở phần số viết đúng là 298 ngàn, nhưng phần chữ họ ghi là" hai trăm chín mươi sáu ngàn" sau đó họ gạch bỏ chữ "sáu" ghi lại chữ" tám" lên trên thì hóa đơn mình nhận được có cho là hợp lệ ko? thuế vat của sách là 0%? tư vấn giúp mình nha
     
    Báo quản trị |  
  • #144174   31/10/2011

    thuythuythao
    thuythuythao
    Top 500
    Lớp 1

    Lai Châu, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2010
    Tổng số bài viết (289)
    Số điểm: 2692
    Cảm ơn: 13
    Được cảm ơn 78 lần


    Nguyên tắc lập hóa đơn là không được tẩy xóa, sửa chữa bạn nhé. Mặt hàng sách không phải chịu thuế GTGT.
     
    Báo quản trị |  
  • #148360   18/11/2011

    viethald2010
    viethald2010

    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/09/2011
    Tổng số bài viết (63)
    Số điểm: 1115
    Cảm ơn: 8
    Được cảm ơn 1 lần


    bạn ơi vậy hóa đơn đầu vào của mình sẽ kê vào mục nào trên bảng kê GTGT đầu vào 01-2 , tại mình thấy trên đó ko có mục nào dành cho hóa đơn đầu vào mà ko chịu thuế cả, thế mình phải kê làm sao, bạn tư vấn giúp mình nha!
     
    Báo quản trị |  
  • #148372   18/11/2011

    hieuntvv
    hieuntvv
    Top 100
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/12/2008
    Tổng số bài viết (654)
    Số điểm: 5435
    Cảm ơn: 119
    Được cảm ơn 261 lần


    viethald2010 viết:
    bạn ơi vậy hóa đơn đầu vào của mình sẽ kê vào mục nào trên bảng kê GTGT đầu vào 01-2 , tại mình thấy trên đó ko có mục nào dành cho hóa đơn đầu vào mà ko chịu thuế cả, thế mình phải kê làm sao, bạn tư vấn giúp mình nha!

    Chào viethald2010!
    Bạn không cần quan tâm hóa đơn đầu vào chịu thuế hay không chịu thuế mà bạn phải xem hóa đơn này dùng cho hoạt động kinh doanh chịu thuế hay không chịu thuế.
    Nếu cty bạn kinh doanh HHDV chịu thuế thì kê vào mục 1 bảng kê 01-2/GTGT, nếu kinh doanh HHDV không chịu thuế thì đưa vào mục 2, còn nếu vừa kinh doanh HHDV chịu thuế và không chịu thuế thì bạn xem xét đưa vào mục 2 hoặc 3

    Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hieuntvv vì bài viết hữu ích
    viethald2010 (18/11/2011)
  • #148399   18/11/2011

    viethald2010
    viethald2010

    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/09/2011
    Tổng số bài viết (63)
    Số điểm: 1115
    Cảm ơn: 8
    Được cảm ơn 1 lần


    #ffffff; font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 12pt;">
    Đúng là mình ko hiểu chỗ này, bây giờ thì mình đã hiểu vấn đề là nằm ở đây, cảm ơn bạn nhiều lắm, tại mình cứ nghĩ là căn cứ vào thuế suất của hóa đơn lên ko hiểu được là kê vào đâu, bây jo nghe bạn nói thì mình đã hiểu, cảm ơn nhiều, nhìu ơi là nhìu nha=D> vỗ tay=)) cười lăn lộn:) vui vẻ:P lè lưỡi
     
    Báo quản trị |