Hoá đơn GTGT viết tên cty sai.

Chủ đề   RSS   
  • #60115 09/09/2010

    Hadinh2007

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/09/2010
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 650
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 2 lần


    Hoá đơn GTGT viết tên cty sai.

    Bên bán họ viết hoá đơn sai (do bên em nhờ người mua hộ nên họ đưa thông tin cho bên bán sai), bây giờ mới phát hiện ra hoá đơn ghi sai tên cty (từ Tịnh Gia thành Trịnh Gia), giá trị hoá đơn vẫn giữ nguyên không thay đổi.Hoá đơn đó em đã kê khai thuế vào tháng 7/2010.

    Em đã liên hệ với cty bán yêu cầu họ xuất lại hoá đơn khác. Tại cty em ở xa nên em đã làm 1 biên bản huỷ hoá đơn, 1 biên bản điều chỉnh hoá đơn gửi vào cho bên bán như vậy có đúng ko ạ?

    Vậy sau khi nhận hoá đơn mới em sẽ kê khai thế nào với những hoá đơn sai đã kê khác trước đó.Em mới vào nghề nên còn bở ngở quá.

    Xin các anh chị chỉ bảo thêm cho em với. Em cám ơn!

    Đinh Trường Ngân Hà

     
    58164 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
  • #60556   12/09/2010

    manhtamvt
    manhtamvt
    Top 500
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:18/08/2010
    Tổng số bài viết (363)
    Số điểm: 3287
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 17 lần


    Các thủ tục bạn làm như vậy là đúng rồi, sau khi nhận hóa đơn mới liên hệ với chi cục thuế quản lý công ty bạn để điều chỉnh thay đổi số hóa đơn trên bảng kê.

    We can do !

     
    Báo quản trị |  
  • #60889   14/09/2010

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Hadinh2007 viết:
    Bên bán họ viết hoá đơn sai (do bên em nhờ người mua hộ nên họ đưa thông tin cho bên bán sai), bây giờ mới phát hiện ra hoá đơn ghi sai tên cty (từ Tịnh Gia thành Trịnh Gia), giá trị hoá đơn vẫn giữ nguyên không thay đổi.Hoá đơn đó em đã kê khai thuế vào tháng 7/2010.

    Em đã liên hệ với cty bán yêu cầu họ xuất lại hoá đơn khác. Tại cty em ở xa nên em đã làm 1 biên bản huỷ hoá đơn, 1 biên bản điều chỉnh hoá đơn gửi vào cho bên bán như vậy có đúng ko ạ?

    Vậy sau khi nhận hoá đơn mới em sẽ kê khai thế nào với những hoá đơn sai đã kê khác trước đó.Em mới vào nghề nên còn bở ngở quá. Xin các anh chị chỉ bảo thêm cho em với. Em cám ơn!


    Chào bạn!

    + Theo kinh nghiệm thực tế của bản thân mình, trong trường hợp này không nhất thiết phải yêu cầu phía bên nhà cung cấp hủy hóa đơn này và đề nghị xuất hóa đơn mới.

    Bạn có thể gửi lại hóa đơn đó cho nhà CC và yêu cầu họ gạch ngang chữ Trịnh và ghi lên phía trên thành chữ Tịnh rồi đóng dấu tròn vào chỗ sửa.Đồng thời, bạn gửi kèm theo một biên bản điều chỉnh ghi rõ là sửa sai tên đơn vị, đại diện PL hai bên ký , đóng dấu xác nhận và lưu cùng hóa đơn đó là được.

     +  Cty bạn đã kê khai thuế đầu vào nên nếu hủy hóa đơn đó thì đồng thời bạn phải làm điều chỉnh tờ khai thuế của tháng 7/2010 mẫu 01/KHBS.Cụ thể là điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

    Với hóa đơn xuất lại, bạn kê khai thuế vào tháng phát hành hóa đơn. ví dụ xuất lại vào tháng 8 thì bạn kê khai vào bảng kê HHDV mua vào tháng 8 bình thường như các hóa đơn đầu vào phát sinh trong tháng 8. Xuất tháng  9 thì kê vào tháng 9.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    Nguyetmin (05/12/2013)
  • #215844   24/09/2012

    maitchq09
    maitchq09

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:24/09/2012
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


     

    tranthibichvan_tax06 viết:

     

    [quote=Hadinh2007]Bên bán họ viết hoá đơn sai (do bên em nhờ người mua hộ nên họ đưa thông tin cho bên bán sai), bây gi�� mới phát hiện ra hoá đơn ghi sai tên cty (từ Tịnh Gia thành Trịnh Gia), giá trị hoá đơn vẫn giữ nguyên không thay đổi.Hoá đơn đó em đã kê khai thuế vào tháng 7/2010.

    Em đã liên hệ với cty bán yêu cầu họ xuất lại hoá đơn khác. Tại cty em ở xa nên em đã làm 1 biên bản huỷ hoá đơn, 1 biên bản điều chỉnh hoá đơn gửi vào cho bên bán như vậy có đúng ko ạ?

    Vậy sau khi nhận hoá đơn mới em sẽ kê khai thế nào với những hoá đơn sai đã kê khác trước đó.Em mới vào nghề nên còn bở ngở quá. Xin các anh chị chỉ bảo thêm cho em với. Em cám ơn!


     

    Chị ơi, cho e hỏi tý xíu ạh. Cũng là trường hợp bên em xuất hóa đơn cho khách hàng, nhưng ghi sai tên công ty ( Công ty TNHH ABC mà ghi thành Cty TNHH SX và DVXD ABC) thì trong trường hợp này, mình chỉ cần làm biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của 2 bên là được đúng không chị. Tại em là sv mới ra trường nên không có kinh nghiệm. Mong anh chị giúp đỡ cho. Cảm ơn anh chị nhiều.

    Cập nhật bởi maitchq09 ngày 24/09/2012 03:50:30 CH
     
    Báo quản trị |  
  • #61217   17/09/2010

    Hadinh2007
    Hadinh2007

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/09/2010
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 650
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 2 lần


    Bên bán họ mới chuyển hoá đơn em gửi vào yêu cầu điều chỉnh. Nhưng họ chỉ ký vào biên bản điều chỉnh hoá đơn thôi, còn Hoá đơn GTGT vẫn để nguyên như trước (ko chỉnh sửa tên và đóng dấu đơn vị bán hàng). Như vậy CQ Thuế có loại ra HĐ ko hợp lệ ko anh?

    Đinh Trường Ngân Hà

     
    Báo quản trị |  
  • #61224   17/09/2010

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Hadinh2007 viết:
    Bên bán họ mới chuyển hoá đơn em gửi vào yêu cầu điều chỉnh. Nhưng họ chỉ ký vào biên bản điều chỉnh hoá đơn thôi, còn Hoá đơn GTGT vẫn để nguyên như trước (ko chỉnh sửa tên và đóng dấu đơn vị bán hàng). Như vậy CQ Thuế có loại ra HĐ ko hợp lệ ko anh?


    Chào bạn!

    Hiện nay, không có văn bản PL nào cho phép hoá đơn sai thì sửa hay làm biên bản điều chỉnh. Vấn đề này chỉ là kế toán tự cân nhắc xem xét thấy sai sót không trọng yếu thì tự bày đặt ra cách xử lý là làm biên bản điều chỉnh và đóng dấu tròn vào chỗ sai.

    Và ít nhiều cán bộ thuế khi xuống DN quyết toán đều chấp nhận những hoá đơn như vậy. Song đối với một số cán bộ thuế khác thì lại không chấp nhận vì lý do hoá đơn tẩy xoá, sửa chữa là không hợp lệ và có thể bị xử phạt theoĐiều 14 - NĐ98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm PL về thuế.

    Vậy, nếu tư vấn cho bạn trong TH này trên phương diện Pháp Luật thì hoá đơn như vậy là không hợp lệ và sẽ bị xuất toán khi quyết toán thuế.


    Tuy nhiên, với kinh nghiệm của KTT như tôi, đã từng quyết toán thuế với cơ quan thuế không dưới 2 lần, thì những hoá đơn sai sót không trọng yếu như vậy, đều được cơ quan thuế chấp nhận.



    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #61239   17/09/2010

    Hadinh2007
    Hadinh2007

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/09/2010
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 650
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 2 lần


    Em cám ơn Anh nhiều!
    Vậy thì em yên tâm hơn rồi. Cty bán ở tận SG, nên mỗi lần sai sót muốn họ sửa lỗi sai cũng gặp khó khăn, Lần sau em sẽ cẩn thận hơn!

    Đinh Trường Ngân Hà

     
    Báo quản trị |  
  • #61240   17/09/2010

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Không có gì. Chính vì vậy mà trên mỗi liên hoá đơn cuối trang đều có " Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn ".
    Goodluck!

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #61249   17/09/2010

    Hadinh2007
    Hadinh2007

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/09/2010
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 650
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 2 lần


    Chị Bích Vân có thể cho em xin Sđt hay yahoo chát được ko ạ? Lúc nào gặp vấn đề gì ko biết cách giải quyết em có thể hỏi Chị được ko ạ?

    Đinh Trường Ngân Hà

     
    Báo quản trị |  
  • #61251   17/09/2010

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Có vấn đề gì cần thắc mắc, bạn cứ post câu hỏi lên diễn đàn, luật sư và mọi người sẽ giúp bạn.
    Bạn check PM nhé!

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #66149   30/10/2010

    Hadinh2007
    Hadinh2007

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/09/2010
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 650
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 2 lần


    Em có một vấn đề này muốn hỏi Luật sư và mọi người.

    Chứng từ ngân hàng ví dụ như UNC,chứng từ giao dịch, phiếu hạch toán.Phiếu hạch toán thường có tách 10% VAT vì vậy hạch toán số thuế vào 133 để kê khai khấu trừ.

    Nhưng khi kê khai chi phí và thuế do không bổ sung các chứng từ 1 lúc nên em đã ko kê khai thuế các chứng từ giao dịch đó với cơ quan thuế. Vậy sau này em có thể kê khai bổ sung những chi phí đó ko ạ?

    Đinh Trường Ngân Hà

     
    Báo quản trị |  
  • #66172   30/10/2010

    Tranthituyen85
    Tranthituyen85

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:25/09/2010
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 165
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào bạn !

    Những chứng từ kê khai  đầu vào không quá 6 tháng bạn ah,

    Chứng từ của bạn tháng này bạn không kê khai thì tháng sau vẫn kê khai bình thường  đồng thời những chi phí đó bạn cũng phải hạch toán vào tháng mà bạn kê khai đó
     
    Báo quản trị |  
  • #69380   19/11/2010

    Hadinh2007
    Hadinh2007

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/09/2010
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 650
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 2 lần


    Mình hạch toán vào đúng thời gian ghi trên HĐ được ko bạn? Ví dụ HĐ GTGT tháng 10 nhưng kê khai vào tháng 11. Mình hạch toán vào tháng 10 thì có vi phạm hay ko?

    Đinh Trường Ngân Hà

     
    Báo quản trị |  
  • #69425   19/11/2010

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Hadinh2007 viết:
    Mình hạch toán vào đúng thời gian ghi trên HĐ được ko bạn? Ví dụ HĐ GTGT tháng 10 nhưng kê khai vào tháng 11. Mình hạch toán vào tháng 10 thì có vi phạm hay ko?


    Không vi phạm gì cả em nhé! Trên sổ sách, em căn cứ vào thời điểm NVKT phát sinh để hạch toán - không quan tâm tới việc đã kê khai thuế hay chưa.

    Tháng 11 em kê khai thuế thì không được hạch toán khoản đó vào sổ sách tháng 11 nữa vì em đã hạch toán tháng 10.


    Khi quyết toán thuế với cơ quan thuế em giải trình được vì sao số dư trên 1331 tháng 10 của sổ sách ko khớp với số dư trên tờ khai thuế 01/GTGT tháng 10.


    Tháng 11 cũng vậy.


    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #75335   27/12/2010

    Hadinh2007
    Hadinh2007

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/09/2010
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 650
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 2 lần


    Chị ơi, tháng vừa rồi em làm báo cáo thuế tháng 11 có báo cáo luôn 2 tờ hoá đơn xăng dầu của tháng 12. Liệu có bị sao ko chị?

    Đinh Trường Ngân Hà

     
    Báo quản trị |  
  • #75371   27/12/2010

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Quá bị " sao " ý chứ.

    Đùa em thế. Em phải làm điều chỉnh báo cáo thuế tháng 11 đấy.Điều chỉnh giảm số thuế đc khấu trừ, theo mẫu 01/KHBS.Nhanh lên, ko khi cơ quan thuế phát hiện ra trước khi DN phát hiện ra sai sót, là ko được điều chỉnh đâu.

    Bị truy thu thuế đấy.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #75466   27/12/2010

    Hadinh2007
    Hadinh2007

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/09/2010
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 650
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 2 lần


    HĐ của tháng 12 nhưng khi nhập vào kê khai em lại cứ nhầm của tháng 11 nên vẫn nhập theo tháng 11 (VD ngày HĐ thực tế là: 12/12/2010 nhưng lúc kê khai em lại nhập 12/11/2010).

    Liệu mình có thể sửa ngày lại ko đc chị?

    Đinh Trường Ngân Hà

     
    Báo quản trị |  
  • #75853   29/12/2010

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Đừng có CỨ.Kê khai sai(nhầm) thì em fải điều chỉnh lại hồ sơ khai thuế cho đúng.

    Sửa ngày không những không được khấu trừ thuế mà còn bị xuất toán toàn bộ chi phí đó ra khỏi chi phí hợp lý tính thuế tndn vì lý do đơn giản hoá đơn sửa chữa, tẩy xoá là hóa đơn ko hợp pháp.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #139195   12/10/2011

    hongbui
    hongbui

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:26/09/2011
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 121
    Cảm ơn: 5
    Được cảm ơn 0 lần


    các anh, chị cho em hỏi tí ạ:
    Cty em có một hoá đơn mua vào tất cả các chỉ tiêu đều đúng trừ chỉ tiêu đơn vị mua hàng là:
    Công ty Bất Động Sản Âu Lạc, trong khi đó Công ty em tên đầy đủ là: Công ty Cổ phần Bất Động Sản Âu Lạc. Vậy hoá đơn này có được coi là hợp lệ để khấu trừ thuế không ạ?
    Em cảm ơn anh chị nhiều
     
    Báo quản trị |  
  • #140970   19/10/2011

    yeucang
    yeucang

    Mầm

    Kon Tum, Việt Nam
    Tham gia:30/09/2011
    Tổng số bài viết (34)
    Số điểm: 630
    Cảm ơn: 8
    Được cảm ơn 1 lần


    Theo mình thì k vì cty CP BĐS khác với cty BĐS bạn nên điều chỉnh lại nếu trong hóa đơn còn chỗ trống có thể viết CP vào đó tì bạn thêm vào và ĐT cho bên kia biết để xửa sai hoặc hủy hóa đơn để ghi lại chú k thì thuế k chịu đau bạn nhé
     
    Báo quản trị |  
  • #140971   19/10/2011

    yeucang
    yeucang

    Mầm

    Kon Tum, Việt Nam
    Tham gia:30/09/2011
    Tổng số bài viết (34)
    Số điểm: 630
    Cảm ơn: 8
    Được cảm ơn 1 lần


    Anh chị nào cho em biết khi HĐ em viết nhầm số 5 mà ghi số 0 sau đó sửa lại vậy có cần đóng đấu lên hóa đơn đó k
    em cảm ơn n
     
    Báo quản trị |