dothanhluy viết:hiiiiiiiiii!...
Em chào mọi người! em là thành viên mới vào nhập hội mong mọi người đi trước chỉ giáo giúp em nhé!
Em làm cho cty bên vệ sinh công trình công nghiệp...tháng 10/2011 vừa qua em có viết nhầm 1 hóa đơn đầu ra như sau: em viết hóa đơn cho khách hàng là ngày 08 tháng 09 năm 2011 nhưng thực ra hóa đơn đúng phải viết là ngày 08 tháng 10 năm 2011 bởi vì trong quyển hóa đơn em đa viết tới tháng 10 năm 2011 nhưng em viết nhầm suống tháng 09 năm 2011, k.toán thuế đa kê khai tháng 10 rồi và k.toán thuế lại tự ý điều chỉnh trong tờ kê khai ngày 08 tháng 10 năm 2011 chứ không kê theo ngày viết sai ngày 08 tháng 09 năm 2011, bên khách hàng cung kê khai thuế rồi, em đâ qua bên cty khách hàng thượng lượng là sin tờ VAT liên 2 về điều chỉnh lại tháng cho đúng rồi đóng dấu treo và bên họ se điều chỉnh lại với cơ quan thuế nhưng họ không chịu, mà liệu em hủy hóa đơn đó rồi viết lại thì có được không.vậy bây giờ em phải làm thế nào trong trường hợp trên và k.toán thuế cty em tự điều chỉnh như vậy có đúng không ah.
mong mọi người giúp e sơm nhé. em đang rất lo vì sợ bị phạt nhiều tiên thì chít em/ huuuuuuuuu
em cảm ơn mọi người trước.
Theo tôi cách chữa cháy duy nhất lúc này :
1/ Nếu không khéo tay & hóa đơn in trực tiếp từ phần mềm, không phải hóa đơn ghi bằng tay :
Bạn lập biên bản điều chỉnh lý do xuất nhầm tháng trên hóa đơn & 2 bên cam kết hạch toán, kê khai thuế tháng 10/2011 theo đúng thực tế,đại diện 2 bên ký- đóng dấu xác nhận.
Sau đó sửa cả 3 liên HĐơn : khoanh số 9 thành số 0 & thêm số 1 đằng trước để thành tháng 10, rồi đóng dấu treo vào.
Cách thứ 2 : Nếu là hóa đơn viết tay, chỉ cần khéo tay 1 chút là sửa cả 3 Liên : tháng 9 thành tháng 10, ko cần biên bản điều chỉnh cam kết, ko cần đóng dấu vào chỗ sai.
Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN
Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.
Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc