Giúp em với về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 kê khai sai giờ quý 3 phát hiện làm thế nào ạ

Chủ đề   RSS   
  • #219514 12/10/2012

    lmanhhai

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:12/10/2012
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Giúp em với về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 kê khai sai giờ quý 3 phát hiện làm thế nào ạ

    Các anh chị ơi, quý 2 em kê khai số tồn cuối kỳ là 16-500 nhưng đáng lẽ phải là số 18-500, giờ sang quý 3 e mớiphát hiện ra, giờ em phải làm thế nào đây ạ,

    Có một số anh chị bảo làm công văn gửi chi cục thuế quận đống đa, cv này làm thế nào ạ?

    và làm lại báo cáo su dụng hóa đơn quý 2, và phôt báo cáo sử dụng hóa đơn quý 2 bản sai lên nộp cho thuế bộ phận một cửa.

    Có phải nộp phạt gì ko vậy anh chị

     

     
    16116 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #219780   13/10/2012

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    lmanhhai viết:

    Các anh chị ơi, quý 2 em kê khai số tồn cuối kỳ là 16-500 nhưng đáng lẽ phải là số 18-500, giờ sang quý 3 e mớiphát hiện ra, giờ em phải làm thế nào đây ạ,

    Có một số anh chị bảo làm công văn gửi chi cục thuế quận đống đa, cv này làm thế nào ạ?

    và làm lại báo cáo su dụng hóa đơn quý 2, và phôt báo cáo sử dụng hóa đơn quý 2 bản sai lên nộp cho thuế bộ phận một cửa.

    Có phải nộp phạt gì ko vậy anh chị

     

    Chào bạn!

    Báo cáo tình hình sd hóa đơn của Quý nào bị sai sót, nhầm lẫn thì bạn làm lại cho đúng & nộp lại.

    Hồ sơ nộp lại BCTHSD Hóa Đơn sai gồm :

    1. Báo cáo THSD Hóa Đơn đúng (giống như nộp lần đầu)

    2. Bản gốc BCTHSD Hóa Đơn sai ( để CQ Thuế đối chiếu) / hoặc bản foto để nộp cho CQ Thuế ( Cái này tùy vào y/c của từng CCT khác nhau.)

    3. Công văn giải trình sai sót.

    Việc sai sót này, khi bạn điều chỉnh, nộp lại, không bị CQ Thuế xử phạt !

    V/v gõ công văn giải trình : Bạn gõ 1 công văn bình thường ngắn gọn sao cho đầy đủ thông tin cơ bản của DN : Tên cty, địa chỉ, MST. GPĐKKD số, ngày cấp, nơi cấp, Người đại diện trước PL. Sau đó trình bày lý do v/v sai sót : Do sơ suất trong quá trình kê khai...Việc sai sót này không gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay còn được khấu trừ của DN. Chỉ là sai sót về mặt số học trong quá trình kê khai báo cáo SD Hóa Đơn. Cam kết là đúng sự thật & chịu trách nhiệm trước PL...đại loại là như vậy bạn nhé !

    Thân chào bạn.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    GIANGMAP89 (15/01/2014)