lmanhhai viết:
Các anh chị ơi, quý 2 em kê khai số tồn cuối kỳ là 16-500 nhưng đáng lẽ phải là số 18-500, giờ sang quý 3 e mớiphát hiện ra, giờ em phải làm thế nào đây ạ,
Có một số anh chị bảo làm công văn gửi chi cục thuế quận đống đa, cv này làm thế nào ạ?
và làm lại báo cáo su dụng hóa đơn quý 2, và phôt báo cáo sử dụng hóa đơn quý 2 bản sai lên nộp cho thuế bộ phận một cửa.
Có phải nộp phạt gì ko vậy anh chị
Chào bạn!
Báo cáo tình hình sd hóa đơn của Quý nào bị sai sót, nhầm lẫn thì bạn làm lại cho đúng & nộp lại.
Hồ sơ nộp lại BCTHSD Hóa Đơn sai gồm :
1. Báo cáo THSD Hóa Đơn đúng (giống như nộp lần đầu)
2. Bản gốc BCTHSD Hóa Đơn sai ( để CQ Thuế đối chiếu) / hoặc bản foto để nộp cho CQ Thuế ( Cái này tùy vào y/c của từng CCT khác nhau.)
3. Công văn giải trình sai sót.
Việc sai sót này, khi bạn điều chỉnh, nộp lại, không bị CQ Thuế xử phạt !
V/v gõ công văn giải trình : Bạn gõ 1 công văn bình thường ngắn gọn sao cho đầy đủ thông tin cơ bản của DN : Tên cty, địa chỉ, MST. GPĐKKD số, ngày cấp, nơi cấp, Người đại diện trước PL. Sau đó trình bày lý do v/v sai sót : Do sơ suất trong quá trình kê khai...Việc sai sót này không gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay còn được khấu trừ của DN. Chỉ là sai sót về mặt số học trong quá trình kê khai báo cáo SD Hóa Đơn. Cam kết là đúng sự thật & chịu trách nhiệm trước PL...đại loại là như vậy bạn nhé !
Thân chào bạn.
Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN
Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.
Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc