cách tính giá vốn khi công ty xây dựng xuất hóa đơn nhân công

Chủ đề   RSS   
  • #195346 21/06/2012

    nguoicantho

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2012
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 192
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 3 lần


    cách tính giá vốn khi công ty xây dựng xuất hóa đơn nhân công

    chào các bạn , công ty của mình làm là một công ty xây dựng nhưng chủ yếu là phần nhân công thi công công trình, mình không biết tính như thế nào để kết chuyển giá vốn này như thế nào? ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp mình với. cám ơn rất nhiều

    Học tập và phấn đấu theo định hướng mình đã chọn. "sunny"

     
    33212 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #195432   21/06/2012

    Ngoankt
    Ngoankt
    Top 150
    Male
    Lớp 3

    Bến Tre, Việt Nam
    Tham gia:17/06/2011
    Tổng số bài viết (514)
    Số điểm: 4195
    Cảm ơn: 206
    Được cảm ơn 200 lần


    nguoicantho viết:

    chào các bạn , công ty của mình làm là một công ty xây dựng nhưng chủ yếu là phần nhân công thi công công trình, mình không biết tính như thế nào để kết chuyển giá vốn này như thế nào? ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp mình với. cám ơn rất nhiều

    Chào bạn!

    Như vậy giá vốn công ty bạn gồm lương công nhân thực hiện công trình, Khấu hao máy móc, các chi phí liên quan đến công trình đó

     

     
    Báo quản trị |  
  • #195695   22/06/2012

    nguoicantho
    nguoicantho

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2012
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 192
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 3 lần


    cám ơn bạn, cho mình hỏi nha, cuối quý này mình phải báo cáo thuế thu nhập tạm tính quý 2 nhưng mà số phát sinh doanh thu quá lớn mà chi phí thì toàn là nhân công vậy cho mình hỏi cách tính thuế TNDN phải tính như thế nào để cân đối cho doanh nghiệp. công trình phát sinh trong thời gian 03 năm nên phải phân bổ chi phí như thế nào???, help me

     

     

    Học tập và phấn đấu theo định hướng mình đã chọn. "sunny"

     
    Báo quản trị |  
  • #195714   22/06/2012

    Ngoankt
    Ngoankt
    Top 150
    Male
    Lớp 3

    Bến Tre, Việt Nam
    Tham gia:17/06/2011
    Tổng số bài viết (514)
    Số điểm: 4195
    Cảm ơn: 206
    Được cảm ơn 200 lần


    nguoicantho viết:

    cám ơn bạn, cho mình hỏi nha, cuối quý này mình phải báo cáo thuế thu nhập tạm tính quý 2 nhưng mà số phát sinh doanh thu quá lớn mà chi phí thì toàn là nhân công vậy cho mình hỏi cách tính thuế TNDN phải tính như thế nào để cân đối cho doanh nghiệp. công trình phát sinh trong thời gian 03 năm nên phải phân bổ chi phí như thế nào???, help me

    Công trình bạn phát sinh trong 3 năm thì doanh thu  bạn cung phải phân bổ theo 3 năm. Còn lương công nhân tôi ko biết bạn trả theo cách nào ? 

    Cuối quý 2 doanh thu quá lớn so vơi chi phí thì bạn phải nộp thuế theo quy định rồi. Nhưng quý 2 bạn báo cáo doanh thu cho cả 3 năm thì hoàn toàn không họp lý. Doanh thu đó bạn có thể đua vào tài khoản 3387 sau đó phân bổ theo tùng tháng 

    Nếu chi phí bạn trả lần một cho 3 năm thì đưa vào TK 335 rồi sau đó phân bổ cho từng tháng

    Thân chào bạn

     
    Báo quản trị |  
  • #195743   22/06/2012

    nguoicantho
    nguoicantho

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2012
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 192
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 3 lần


    Công ty xây dựng thì mình mới làm thôi nên mình cũng chưa hiểu rõ nữa, vậy thì khi khai thuế TN tạm tính quý 2 thì mình phải khai hêt số doanh thu mà mình đã xuất hay mình phân bổ lại hả bạn,công trình đã thực hiện xong và xuất hóa đơn 1 lần theo hợp đồng

    Học tập và phấn đấu theo định hướng mình đã chọn. "sunny"

     
    Báo quản trị |  
  • #198856   05/07/2012

    yeucang
    yeucang

    Mầm

    Kon Tum, Việt Nam
    Tham gia:30/09/2011
    Tổng số bài viết (34)
    Số điểm: 630
    Cảm ơn: 8
    Được cảm ơn 1 lần


    Cho mình hỏi bạn đã xuất  hóa đơn 300tr mà theo mình biết thì bạn phải xem hợp đồng đó thi công năm nào đến năm nào thì khi nào bạn thi công thì lương bạn trả hàng tháng nếu kết thúc năm mà chưa xuất hóa đơn thì bạn phải treo tất cả tiền nhân công đó vào TK 154 chứ khi nào hoàn thành xu ấthóađơn thì bạn đưa 154 đó qua 632 của ct đó chứ màkhi trả lương bạn phải có 1 dong định khoảnnày VD Cuối tháng 1 bạn trả lương  Lương CNTT thi công CT A :Nợ 154 có 334 số tiền

    Chi lương CNTT CT A Nợ 334 có 111/112 s
    ố tiền là ok khi nào cuốinăm màchưa k ết thúc CT bạn cứ treo số tền hoặc toàn bộ chi phí liên quan đến CT đó Tại 154 sau hoàn thành bạn kết chuyển là ok thân!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn yeucang vì bài viết hữu ích
    nguoicantho (05/07/2012)
  • #198863   05/07/2012

    nguoicantho
    nguoicantho

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2012
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 192
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 3 lần


    Công trình này kéo dài từ năm 2010 đến 2012 ma mình thì mời vào làm công ty này thui, kế toán trước thì không phân ra công trình chi tiết nên khi mình coi sổ sách thì mình không biết là đã ghi chi phí vào công trình nào, chít rui làm sao đây. phải làm thế nào để khi tính thuế TNDN tạm tính hợp lý bây giờ.

    Học tập và phấn đấu theo định hướng mình đã chọn. "sunny"

     
    Báo quản trị |  
  • #360299   02/12/2014

    Công ty mình có công trình thi công trong 2 năm ( từ T7/2014 đến T6/2015), hiện tại vật tư mình nhập hết vào 154, nhưng công ty mình vừa xuất hóa đơn hoàn thành công trình đợt 1, mình có hỏi là có biên bản nghiệm thu j ko thì giàm đốc bảo là chỉ xuất vậy thôi, đến cuối công tình thì mới nghiệm thu 1 làm luôn. Cho mình hỏi như vậy có hợp lý không? Nếu hợp lý vậy khi xuất hóa đơn là mình kết chuyển 154 sang 632 luôn hay sao. Thanks!!!

     

     
    Báo quản trị |  
  • #366837   09/01/2015

    em cũng đang gặp phải trường hợp tính giá vốn như thế này, có khi nào giá vốn 1 công trình = cp nhân công công trình đó không ạ?

     

     
    Báo quản trị |